同學你好,是需要結轉增值稅的;
老師好,跨年的進項發(fā)票轉出 借 以前年度損益調整 貸 進項稅額轉出 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調整 這么做 可以嗎
請問,這個分錄,借以前年度損益調整 貸進項轉出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整 做了以后是否需要做結轉增值稅呢
調整 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調整 92585 借 以前年度損益調整 92585 貸 利潤分配-未分配利潤 92585 老師好,這個利潤分配增加嗎
老師,您好!審計進行了以前年度損益調整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整,月末以前年度損益調整科目在貸方,需要進行結轉嗎?結轉是分錄怎么做呢?
老師以前年度損益調整結轉分錄是:借:以前年度損益調整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
#提問#老師好,企業(yè)第一季度利潤高,報企業(yè)所得稅時可以適當做利潤嗎
銷項是5%簡易計稅稅金5000元,進項是13%稅金8000元,增值稅申報表進項帶不出,顯示交稅5000元
已交稅金需要結轉嗎?應交稅費的二級三級有余額怎么辦
老師,員工辭退補償,在匯算清繳的時候是填到工資薪金還是福利費呢
所得稅清繳年報怎么報,所得稅清繳要把成本調減,補稅補5000多,那這個年報財務報表怎么報,還是就直接取2024年12月份的數(shù)據(jù),直接報,還是怎么操作
餐飲公司(都是到門店吃)在抖音上一個季度提取了50萬,沒有開票,如何做賬
貸款報表周轉天數(shù)怎么計算,比如應收35調90,預付18調5,預付8調40,應付22調1,營收8000萬
老師,您好,我想問下2023年和2024年所得稅稅率是多少
固定資產(chǎn)折舊,如何入賬?
老師好,公司租了房東的房子,房東個人開不了發(fā)票,房東用自己公司給我們開票 這可行嗎
那當月的結轉分錄是怎樣的呢?
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 借,應交稅費一應增一進項轉出 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增 借,應交稅費一應增一轉出未交增 貸,應交稅費一未交增值稅;
老師,請問如果上個月的進項只結轉的了一部分,忘記結轉玩了,那是返回上個月調整憑證,還是在次月一次結轉完?
同學你好,這個月結轉完就可以;
同學你好,這個月結轉完就可以;