你好 什么原因需要進項轉出。
老師好,跨年的進項發票轉出 借 以前年度損益調整 貸 進項稅額轉出 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調整 這么做 可以嗎
請問,這個分錄,借以前年度損益調整 貸進項轉出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整 做了以后是否需要做結轉增值稅呢
調整 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調整 92585 借 以前年度損益調整 92585 貸 利潤分配-未分配利潤 92585 老師好,這個利潤分配增加嗎
去年有一筆進項稅,今年做轉出,是借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-進項稅轉出 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-附加稅嗎?
老師,您好!審計進行了以前年度損益調整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整,月末以前年度損益調整科目在貸方,需要進行結轉嗎?結轉是分錄怎么做呢?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
稅務稽查 假發票
可以 你的成本也不允許抵扣
已經抵扣成本了 怎么處理 分錄
你好看稅務局那邊的要求需要你們單位補,還是在匯算清繳的時候修改。
補的話 賬上 怎么處理
借以前年度損益調整貸應交稅費企業所得稅
利潤是負數哦
負數調增 納稅調整明細表 扣除項目 其他填寫張載金額