同學(xué)你好 直接按照實際工資來做
10月份給員工開9月算個稅是260元,11月份提交的的時候才160元,銀行扣款也是160元,員工現(xiàn)在也辭職了,這邊要怎么做記賬憑證?
老師你好,前財務(wù)說公司個稅申報晚了1個月,也就是在12月申報的是10月份的工資。然后公司有一個離職員工,11月上了8天班離職了工資是5455元,10月份工資個稅才扣了277.3元,剛剛申報10月個稅的時候發(fā)現(xiàn)個稅是728.79元,11月的還沒報。請問本次11月工資表里面的個稅應(yīng)該扣多少?請老師知道的回答,如果沒有實物實操的老師就不要回答了,這個問題比較著急,需要實際解決問題,謝謝
老師你好,我想問一下就是嗯我們10月份的工資沒有計提發(fā)放,然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎?然后我在11月份的時候把10月份的員工的工資發(fā)放到位,11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位,嗯,就是說10月11月的工資都在11月發(fā)放到位,然后我11月份記賬,是不是就補(bǔ)提10月份的這個工資發(fā)放?借款里費(fèi)用工資,怠工新聞,銀行存款,然后再做一個再做一個分錄,就是11月份的工資計提發(fā)放借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款嗯,然后他們這些金額就是寫當(dāng)月的所有員工工資的合計數(shù)就行了吧,然后再附上這個流水憑證和各個,員工的工資就行了吧
8月工資計提對了,但是9月發(fā)放的時候賬上多做了1000元,這1000元應(yīng)該是計入管理費(fèi)用員工福利的,我不小心算到應(yīng)付職工薪酬這個科目去了,導(dǎo)致9月應(yīng)付職工薪酬科目比8月計提少1000元,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào)整呀
你好老師,我之前預(yù)付了9、10、11月的房租費(fèi)給房東,每月8293元,共24879元當(dāng)時記了借:預(yù)付賬款24879元,貸銀行存款。現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開了共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我一月份才記這筆發(fā)票的賬,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調(diào)
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時,工資薪金支出欄填寫的數(shù)據(jù)是否是包含職工的醫(yī)保,社保費(fèi)。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填寫時,是招待費(fèi)的總金額填列,還是需要計算后的數(shù)據(jù)填列。 3.主表中,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,銷,管,財費(fèi)用就直接取報表數(shù)據(jù)填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導(dǎo)出所有的提問呢?
公司股東出讓股權(quán)繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發(fā)票,填報時調(diào)整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發(fā)票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發(fā)出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經(jīng)將那批產(chǎn)品確認(rèn)營業(yè)收入,對于被退回的產(chǎn)品現(xiàn)在本月該做什么賬務(wù)處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
個稅正常扣就可以了
10月份做賬的時候應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅是260,11月份實際扣款是160,還有100元當(dāng)做營業(yè)外收入嗎?
同學(xué)你好 對的 計入營業(yè)外收入
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款營業(yè)外收入
對的 這樣就可以的