你好,沒有這個規定啊
老師 你好 新準則中規定差旅費開成普票也可以進行進項抵扣嗎 具體是哪些呢 求解答 謝謝老師
老師你好,增值稅一般納稅人購進國內旅客運輸服務的進項稅額允許從銷項中抵扣 問題1:這里的是指一般納稅人個人購買國內運輸服務的進項可以抵扣呢,還是需要公司承包的程租,期租,濕租才會開具增值稅專用發票呢 問題2:取得增值稅普通發票的,為發票上注明的金額(這段話怎么理解呢,是一般納稅人購買的國內旅客運輸服務即使開具的普通發票也一樣可以抵扣進項嗎
老師,您好,我想問一下,第二問,受托方代收代繳的消費稅中,組成計稅價格為什么包含煙葉稅的價格,正確的這個嗎【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,為什么要減去10% 以及第六問中當期準許抵扣的進項稅額300*3%,是不是因為他是從小規模人處購買,所以即使開了增值稅專用發票也只能抵扣3%的,不能按照13%的進行抵扣 謝謝老師
老師?人力資源公司勞務派遣服務采用系統差額按5%差額開具發票,假如應收賬款1000,工資950。票面稅額2.38,不含稅收入997.62。這個怎么入帳?是不是:借:應收帳款1000,貸:主營業務收入997.62應交稅費—簡易計稅2.38同時借:主營業務成本950貸應付職工薪酬950。是用銷項稅還是簡易計稅? 還有按5%差額計稅方法下,企業取得的如差旅住宿專票不能抵扣進項稅額對嗎?我看到之前會計將稅額計入銷項稅額,也將取得的專票進行了抵扣。所以特此求老師解答!謝謝
11:46<問答詳情你好,民同非宮利組織,經營范圍是技術研究,技術交流,技術轉讓這幾項,現在單位有幾個自己研發的的軟件,往在賣,對方讓我們開13%點的專票,我們的研發成本有工資,技術服務等都在往年,還是普票,那我們這月開出專票的話是必須進項也的是相應的軟件成本進項嗎?還是只要是進項就行?娜娜呢52023-06-2011:37發布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師同學你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說的這是什么意思沒聽懂?為什么要普票?請您不要答非所問哦娜娜呢52023-06-2011:42發布12次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,進項不一定非得是技術服務的,那你的人工費,軟件無形資產的都可以啊,你看一下你們的成本都有哪一些啊,研發過程中需要的材料,水電費,研發的工具人工費都可以。2023-06-2011:45你好,我們有這些成本,但是來的發票都是普票都是在往年,今年開出去專票沒有相關進項是否可以是虛開發票嗎?
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發票未開,24年采購石子150萬發票已開,那我24年已領料50萬石子結轉成本,那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
可接受信賴的過度風險與樣本規模呈現反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應該增加樣本規模,呈現同向變動嗎
財務服務有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現了備份文件介質簇結構不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計提了2023年未發放的那部分績效工資,這個是要在當月申報個稅時申報
為什么賬套引入的時候,會出現備份文件介質簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個家公司貼現,有風險嗎?會不會被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產成本已經結轉成本了,12月份要調整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關單生產成產品出口,在記賬的時候應該怎么領料,怎么區分不同的手冊呢?