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老師您好,我想問下如果業務發生在2021年,但沒有來發票,2022年來發票,發生在匯算清繳之前,2021年計提分錄借費用貸其他應付。那來票以后沖減以前分錄,再重新做在2022年的費用分錄是嗎

2021-11-15 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-15 20:59

同學你好,不是的,應該是借:其他應付款,貸:銀行存款等科目。

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快賬用戶1468 追問 2021-11-15 21:02

如果是想計提費用呢,按權責發生制

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齊紅老師 解答 2021-11-15 21:03

同學你好,是的,按權責發生制。

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快賬用戶1468 追問 2021-11-15 21:12

如果是想在2021年計提費用呢

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齊紅老師 解答 2021-11-15 21:15

同學你好,2021年計提分錄,借:主營業務成本等科目,貸:應付賬款等科目。

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快賬用戶1468 追問 2021-11-15 21:23

老師,我不明白的是如果提前計提的這種,跨年后來發票紅沖再按實際金額入賬,那不把費用做到2022年了

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齊紅老師 解答 2021-11-15 21:24

同學你好,是的,我說的是,跨年的,不做紅沖,直接做借:應付賬款,貸:銀行存款等科目。

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同學你好,不是的,應該是借:其他應付款,貸:銀行存款等科目。
2021-11-15
同學你好,沒回發票納稅調增就行,不用調賬,今年回發票,標準的做法時修改2021年的匯算清繳表,調減這4萬。
2023-05-19
這樣處理,可以的。費用確認在了22年。
2023-01-14
可以的,暫估和發票一致的可以。
2022-03-01
你好;? ? ? ?借應收賬款貸利潤分配- 未分配利潤; 應交稅費-應交增值稅; 收到款 :借銀行存款貸應收賬款? ?
2023-02-24
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