您好,是的,您的處理非常正確
老師,你好!請問下我司2020年12月做了預(yù)提當(dāng)期的費用,發(fā)票在2021年收到開具日期是2021年度的。賬務(wù)處理是這樣嗎?2020預(yù)提費用 借:銷售費用50000 貸:其它應(yīng)付款——預(yù)提費用50000。收到2021開具發(fā)票,做紅沖預(yù)提分錄。再做筆收到發(fā)票的正常分錄嗎?
老師您好,請問2020年12月份我預(yù)提了一筆加油費,當(dāng)時做的是借管理費用,貸方是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在2021年2月份我收到普通發(fā)票了,如何做賬呢?
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
2021年時,預(yù)提費用做會計分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本-物流運輸費 87萬 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提應(yīng)付款87萬,現(xiàn)在收到進項專票發(fā)票不含稅27萬,稅金1.6萬,請問如何做分錄分錄賬務(wù)處理來沖減之前的預(yù)提費用??
你好,老師 請問2000年預(yù)提了一筆費用,做的分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 21年5月收到了預(yù)提費用的相關(guān)發(fā)票,公司也支付了這筆費用,那分錄怎么做,收到的發(fā)票貼哪個分錄后面
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現(xiàn)嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產(chǎn)負債表中的經(jīng)營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個人手里收購的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進項發(fā)票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當(dāng)產(chǎn)量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
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收到發(fā)票 借:銷售費用49000 應(yīng)交稅費 ——進項稅1000,貸:其它應(yīng)付款。這樣銷售費用在2021年減少了1000
您好,您暫估預(yù)提時,不需要考慮進項稅。
分錄完整的就是這樣做是嗎?那如果是款已付發(fā)票跨年收到開具日期是去年的,這樣完整分錄怎么處理呢?
您好,分錄預(yù)提費用是按照不含增值稅金額??梢杂脩?yīng)付賬款~暫估科目核算發(fā)票取得情況。
收到發(fā)票 借:銷售費用49000 應(yīng)交稅費 ——進項稅1000,貸:其它應(yīng)付款。如果預(yù)提費用與實際發(fā)票有差異是否要通過“以前年度調(diào)整”?
您好,是的,若影響損益金額,是需要通過以前年度損益調(diào)整科目