同學(xué)你好 10月做無(wú)票收入 然后開(kāi)票之后做負(fù)數(shù)沖減 然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
老師,10月份做了一筆無(wú)票收入。11月又開(kāi)票了。也申報(bào)了。分錄怎么做,11月做開(kāi)了發(fā)票的分錄,再?zèng)_紅10月做的無(wú)票收入嗎?
老師,我10月收到一筆租金,所屬期是10月份的,當(dāng)月沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,但是做了無(wú)票收入交增值稅了。11月才開(kāi),那我10月份怎么出分錄?11月開(kāi)票了又怎么出分錄?
對(duì)方10月賒購(gòu)了我們的產(chǎn)品,11月收到款,但是我們12月才給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,分錄怎么寫(xiě)哈
老師10月份開(kāi)具的發(fā)票收到了現(xiàn)金,,11月份用紅沖了這張發(fā)票,分錄怎么做?
老師10月份開(kāi)具的發(fā)票收到了現(xiàn)金,,11月份用紅沖了這張發(fā)票,分錄怎么做?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 匯算清繳補(bǔ)8000元 計(jì)什么科目
老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值和公允價(jià)值不一樣嗎
歐老師,我們公司的稅費(fèi)僅限庫(kù)存貨品進(jìn)銷項(xiàng),沒(méi)有其他的,我4月應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅13.6萬(wàn)-進(jìn)項(xiàng)2.6萬(wàn)-上月留底5.7萬(wàn)=5.3萬(wàn),庫(kù)存4月期初金額2236萬(wàn),4月期末庫(kù)存2172萬(wàn),相當(dāng)于庫(kù)存減少63萬(wàn),這個(gè)63萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅8萬(wàn)左右,老板說(shuō)稅費(fèi)有差異,讓我找原因,不知道問(wèn)題在哪里
做24年審計(jì),還需要提供23年的現(xiàn)金流量表嗎?
老師您好:在年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中利息收支是什么?
老師,如果一家小規(guī)模代賬收費(fèi)才1600元一年,然后還要提供上門(mén)服務(wù),你覺(jué)得怎樣?
歐老師,你好,我想咨詢一下,我司法定代表人他名下有2個(gè)公司,但平時(shí)都是獨(dú)立建賬的,這種情況,這2個(gè)公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?
老師差額發(fā)票怎么確認(rèn)收入,是直接按票上的不含稅確認(rèn)收入,還是按價(jià)稅合計(jì)/1.05啊
個(gè)人支付購(gòu)買(mǎi)的電腦,開(kāi)的公司抬頭的發(fā)票怎么入賬,歐老師接一下,其他老師勿接
老師自有房產(chǎn)是怎么申報(bào)房產(chǎn)稅?
老師,能不能把分錄寫(xiě)下?
你之前分錄咋做的呢
10月的還沒(méi)出分錄?
只是做無(wú)票收入報(bào)增值稅
同學(xué)你好 那就 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
我還是不明白,10月借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 11月就沖掉,再做一筆一樣的分錄對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做