你好? ? ? ? ?10月做? 無票收入? ? 11月開票的時候做 :紅沖無票收入 在按開票做一遍分錄 處理。 是的。 無票收入和開票收入分錄是一模一樣的。? ??
老師,10月份做了一筆無票收入。11月又開票了。也申報了。分錄怎么做,11月做開了發票的分錄,再沖紅10月做的無票收入嗎?
10月開錯了、11月跨月發票紅沖,是不是按10月正常做賬報稅啊,在紅沖當月再做紅沖分錄/
老師,10月開票,發現錯了,但錢客戶已經轉賬了,我拿回來沖紅和重新開票一樣的金額,那11月賬務要做沖紅分錄又做收入的兩筆分錄嗎?
老師,我10月收到一筆租金,所屬期是10月份的,當月沒給對方開發票,但是做了無票收入交增值稅了。11月才開,那我10月份怎么出分錄?11月開票了又怎么出分錄?
老師,11月份的票有一張發票12月才紅沖了,那我11月份的收入怎么做分錄?12月份又怎么做分錄
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發票能抵進項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發費用,企業所得稅匯算時,研發費用加計扣除明細表填寫了,期間費用明細表里研發費用也填了,但是主表的研發費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務已經視同銷售做進成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?