你們收款的時候借銀行存款,貸預收賬款。開票的時候借預收賬款 貸主營業務收入
老師,我10月收到一筆租金,所屬期是10月份的,當月沒給對方開發票,但是做了無票收入交增值稅了。11月才開,那我10月份怎么出分錄?11月開票了又怎么出分錄?
對方10月賒購了我們的產品,11月收到款,但是我們12月才給對方開發票,分錄怎么寫哈
11月對公打給對方勞務費,沒給我開發票。12月對公又打了一筆勞務費,他們給我開了一張發票。我11月的分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 那我12月的分錄怎么寫呀
老師,我們退貨款給對方怎么做賬寫分錄哇,開給對方的發票還沒有紅沖,10月才紅沖
11月給對方公司應打款6670,壓尾款,只支付了5055元,12月對方把發票6670全額開給我們了,11月和12月的分錄,謝謝
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
賒購當月不做分錄么?
賒購的時候可以借發出商品貸庫存商品。
好的謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。