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老師麻煩請教您一個問題 開的是增值稅專用發票10萬后面說明細錯了紅沖后重開就產生了負數以前開錯的發票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數發票都做過賬了 老師 這個問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答

2021-11-15 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-15 09:18

你好,你不是直接沖紅和正數發票已經都做賬了嗎?哪有困擾?

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快賬用戶9649 追問 2021-11-15 09:23

老師 那能紅沖后還有能抵扣的怎么反應在賬上 還有之前供貨商開的進項發票沒交稅我也沒網上認真 這些進項稅要做賬嗎 之前就做了 借 庫存商品 應交稅費 進項稅 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:11

你最早的沒認證已經做了進項稅額?

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快賬用戶9649 追問 2021-11-15 10:13

就是供貨商開來的發票是專票有進項可以抵扣增值稅 不是開了負數么 沒有交稅 這些進項也沒有抵扣過

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:18

第一張這張專票你是否認證了?

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快賬用戶9649 追問 2021-11-15 10:19

沒認證 只做了分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:53

那你把發票推給對方了嗎?紅字發票是就差額部分開具的?

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同學你好 這個直接原分錄負數紅沖就行
2021-11-15
你好,你不是直接沖紅和正數發票已經都做賬了嗎?哪有困擾?
2021-11-15
同學你好,做賬時,紅字發票,借:應收賬款等科目,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費應交增值稅銷項,負數。藍字發票,做正數,就行了。
2022-07-30
你好,稅率變為6%,那納稅的金額變大是正常的
2022-04-09
同學你好 這個進項大于銷項的吧
2022-03-03
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