你好,可以這樣處理的?
老師好,個人A借公司的錢,他沒有直接還給公司,而是幫付給員工工資,可以算是還款嗎?分錄:借應付職工薪酬-員工,貸:其他應收款 -A
公司幫掛證人員A購買社保,分錄:借:應付職工薪酬-社保費900元 其他應收款300元 貸:銀行存款1200元。A個人部份支付部份300元也由公司支付,單獨做份工資表應發工資300元,那結轉工資分錄是如何做?是借:管理費用300 貸:應付職工薪酬-工資300 借:應付職工薪酬-工資300 貸:其他應收款300??
老師,公司以現金形式發工資,我分錄是借:庫存現金,貸:其他應付款款,然后,借:應付職工薪酬,貸:庫存現金,我可以直接:借:應付職工薪酬,貸:其他應付款,然后公戶給法人轉款,記其他應付款
疫情期間分公司網銀不能用,給員工發工資,是直接用總公司賬戶轉給員工的,總公司寫分錄:借其他應收款-分公司,貸:銀行存款,對嗎?分公司正常做工作,借:應付職工薪酬,貸其他應付款-總公司,貸代扣代繳保險,還款時,借其他應付款-總公司,貸銀行存款。這樣寫分錄對嗎
老師,公司賬上沒有錢,工資是法人私卡上微信轉給員工,分錄可以女借:應付職工薪酬 一工資 貸:其他應付款一法人嗎?
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
老師,我們是6月開始建賬的,4月份的員工工資當時是由個人付了一部分沒有入賬,建賬后,從公賬支付剩余部分,那支付未入賬的那部分怎么沖賬呀
你好,4月份的員工工資當時是由個人付了一部分沒有入賬,需要補做入賬處理 借:應付職工薪酬,貸:其他應付款 支付未入賬的那部分,借:其他應付款,貸:銀行存款等科目
當時沒有計提,現在可以直接:借管理費用,貸其他應付款嗎
你好,當時沒有計提,需要補做計提,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬 4月份的員工工資當時是由個人付了一部分,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款 支付未入賬的那部分,借:其他應付款,貸:銀行存款等科目