你好 正常計(jì)提 不交不做交的分錄 ,交時(shí)再做分錄??
老師,我上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做錯(cuò)了,是金額做錯(cuò)了。請(qǐng)問要怎么做會(huì)計(jì)分錄沖銷掉,重新更正。我做的錯(cuò)誤分錄是借應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
最新出臺(tái)的增值稅附征稅緩3個(gè)月繳一半稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是正常計(jì)提,掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目么,繳納時(shí)候沖減么?
老師計(jì)提增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個(gè)科目可以看出來我一共繳納了多少稅費(fèi)?
老師,問一下,比如計(jì)提增值稅,當(dāng)月計(jì)提:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000 ,然后交納增值稅后,分錄借“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000 貸:銀行 5000,這個(gè)正常不是對(duì)沖了嗎?為什么在未交稅費(fèi)科目還有5000元呢?
增值稅1季度6000元,在3月份的時(shí)候做了分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅6000元,計(jì)提了稅金及附加。4月份繳納了增值稅怎么做分錄
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個(gè)數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒有經(jīng)過制造費(fèi)用這個(gè)科目
來個(gè)詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報(bào)銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi)5.7萬, 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報(bào)銷了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費(fèi)用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯(cuò)。
請(qǐng)問一些掛了很長時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請(qǐng)問可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計(jì)提獎(jiǎng)金100,000然后再2025年三月份才申報(bào)這100,000獎(jiǎng)金跟支付這100,000獎(jiǎng)金,那么再填2024年匯算清繳時(shí),職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)以外的進(jìn)項(xiàng)票都能參與稅負(fù)計(jì)算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎
就是先交一半,3個(gè)月后交另外一半,那這種年底也掛在這個(gè)科目上就行唄?
把交一半的分錄做了沒?教的不做 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
交的不得下個(gè)月做繳納的分錄么?
。繳納的月份作繳納分錄。
。是在報(bào)稅期交稅時(shí)做分錄。
剩下一半沒交的就掛在科目上,什么時(shí)候交什么時(shí)候沖減,跨年也沒問題,是么?
對(duì)。這樣處理正確,沒問題。