同學你好 這個開設備的發票和安裝的分開 或者直接混營給你開設備的最合適
老師,請問這個題如何解答 謝謝 乙企業12月份發生下列產品銷售業務: (1)2日,采用商業匯票結算方式向A公司銷售甲產品20件,價款90000元,增值稅11700元,總成本35000元,收到期限為3個月的銀行承兌匯票一張; (4分) (2) 8日,采用以舊換新方式向B公司銷售丁產品50件,價款200 000元,增值稅26000元,總成本為80000元。在銷售丁產品的同時,乙公司收購舊商品50件,收購價款為50000元,收購的舊商品作為原材料驗收入庫; (3)23日,銷售X產品1件,價款為10000 00,,增值稅130000元,款項收到存入銀行,已開具增值稅專用發票,總成本為500 00元。合同規定甲公司負責安裝,安裝費包含在商品價格中,安裝調試完成后客戶才簽收該商品,目前客戶尚未簽收該商品: (4) 24日, D公司因產品質最問題退回上月銷售的甲產品5件,價款1250元增值稅2000元,該企業簽發支票一 張,支付退貨款: (5) 31日,用銀行存款支付廠告費9000元,增值稅540元: 根據以上資料,編制乙公司相應的會計分錄。(單
我們單位與A公司(一般納稅人)簽訂了一個合同:向A公司采購一批設備(地質災害監測系統),A公司負責安裝調試(含土建施工費),并負責軟件平臺后期運行維護。請問老師:A公司應該如何開具增值稅專用發票給我們最合適?(分幾類品目?稅率分別為多少?)
甲公司為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2x19年至2x20年相關業務如下:(1)2x19年9月與乙公司簽訂商品購銷合同,合同規定甲公司在2x20年1月銷售1000件商品給乙公司合同價格每件為30萬元,如2x20年1月未交貨,延遲交貨部分的商品價格降為15萬元。2x19年12月31日,甲公司因生產線超負荷生產導致多部電機燒毀,該電機需要從國外進口,預期短時期內無法恢復生產。截至當日,甲公司僅生產了900件產品并驗收入庫,實際單位成本為每件16.5萬元,其余100件尚未投入生產。甲公司預計待生產線正常運轉后,其余100件可在2x20年5月交貨。(2)2x19年8月1日,甲公司從乙公司購入1臺不需安裝的A生產設備并投入使用,已收到增值稅專用發票,價款1000萬元,增值稅稅額為130萬元,付款期為3個月。2x19年11月1日,應付乙公司款項到期,甲公司雖有付款能力,但因該設備在使用過程中出現過故障,與乙公司協商未果,未按時支付。2x19年12月1日,乙公司向人民法院提起訴訟,至當年12月31日,人民法院尚未判決。甲公司法律顧問認為敗訴的可能性為70%,預計支
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務,合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務費106000元。在向B公司提供服務之前,A公司設計并搭建了一個信息技術平臺供其內部使用,該信息技術平臺由相關的硬件和軟件組成。A公司需要提供設計方案,將該信息技術平臺與B公司現有的信息系統對接,并進行相關測試。該平臺并不會轉讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務。A公司為該平臺的設計、購買硬件、軟件以及信息中心的測試發生的成本分別為2000元、0000元、16000元、6000元。除此之外,A公司專門指派兩名員工,負責向B公司提供服務,月工資費用10000元。要求:根據資料編制A公司的有關會計分錄。老師因為我追問不了只能重新提問就是你借方合同履約成本2000%2B4000%B6000是什么合同履約成本10000*2是
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,銷售單價均為不含增值稅價格,存貨均未計提存貨跌價準備。甲公司2019年10月發生如下業務:(1)5月3日,向乙企業銷售A產品100件,單價為3000元,單位銷售成本為2000元,貨物發出,款項收存銀行。(2)5月6日,與丙企業簽訂銷售合同,向其銷售B產品一批,合同約定不含稅價款為700000元,增值稅稅額為91000元,當日收到丙企業預付產品售價總額的10%,產品尚未發出,15日,甲公司收到余款并發出產品,該批產品成本為500000元。(3)5月18日,丁企業要求退回本年4月25日購買的40件B產品。該產品銷售單價為4000元,單位銷售成本為2000元,其銷售收入160000元已確認入賬,價款已于銷售當日收取。經查明退貨原因系發貨錯誤,同意丁企業退貨,并辦理退貨手續和開具紅字增值稅專用發票,并于當日退回了相關貨款。(4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項已收存銀行。(5)10月31日,計算本月應交納的城市維護建設稅36890元,教育費附加15810元。做以上每一問的分錄
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣???這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業