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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,銷售單價均為不含增值稅價格,存貨均未計提存貨跌價準備。甲公司2019年10月發生如下業務:(1)5月3日,向乙企業銷售A產品100件,單價為3000元,單位銷售成本為2000元,貨物發出,款項收存銀行。(2)5月6日,與丙企業簽訂銷售合同,向其銷售B產品一批,合同約定不含稅價款為700000元,增值稅稅額為91000元,當日收到丙企業預付產品售價總額的10%,產品尚未發出,15日,甲公司收到余款并發出產品,該批產品成本為500000元。(3)5月18日,丁企業要求退回本年4月25日購買的40件B產品。該產品銷售單價為4000元,單位銷售成本為2000元,其銷售收入160000元已確認入賬,價款已于銷售當日收取。經查明退貨原因系發貨錯誤,同意丁企業退貨,并辦理退貨手續和開具紅字增值稅專用發票,并于當日退回了相關貨款。(4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項已收存銀行。(5)10月31日,計算本月應交納的城市維護建設稅36890元,教育費附加15810元。做以上每一問的分錄

2023-05-08 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-08 11:02

同學 你好 稍等一下。

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你好 1,借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 2,借:銀行存款?,貸:預收賬款 借:銀行存款?,貸:預收賬款 借:預收賬款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本??,?貸:庫存商品 3,借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本 4,借:預付賬款,貸:銀行存款 5,借:稅金及附加,貸:應交稅費—城建稅,教育費附加?
2023-05-10
1借銀行存款339000 貸主營業務收入300000 應交稅費應交增值稅銷項稅39000 借主營業務成本200000 貸庫存商品200000
2023-05-08
你好,具體是針對哪一筆業務的??
2023-05-10
你好 1,借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 2,借:銀行存款?,貸:預收賬款 借:銀行存款?,貸:預收賬款 借:預收賬款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本??,?貸:庫存商品 3,借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本 4,借:預付賬款,貸:銀行存款 5,借:稅金及附加,貸:應交稅費—城建稅,教育費附加?
2023-05-10
同學你好 稍等我看下
2023-05-08
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