你好是的沒錯,就是填寫的那行。
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模企業(yè),收的電梯使用費,車位管理費這些其實都是物業(yè)管理費對嗎?增值稅3%,(現(xiàn)在1%),季度不超過45萬不交 ,那電梯里的廣告費,車位租金這個是不是不動產(chǎn)租金,增值稅5%,不管季度超不超45萬都得交啊,謝謝
# 提問 #小規(guī)模納稅人 稅控盤開票和未開發(fā)票合計小于45萬 填季報增值稅時(一)中的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額不用填稅控盤開發(fā)票數(shù) 只在小微企業(yè)免稅銷售額填合計數(shù)就好了 是不?謝謝
# 提問 #小規(guī)模物業(yè) 這個季度有電梯廣告收入 季報時小于45萬 那1%和5%的合計都填在小微企業(yè)免稅銷售額那列嗎?謝謝
小規(guī)模企業(yè),沒票收入和普票收入的1%計入營業(yè)外收入,季報時的增值稅申報表小微企業(yè)免稅銷售額項是填那個金額,是要填包含營業(yè)外收入的金額嗎?
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業(yè)務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強制申報了。現(xiàn)在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
征收率不一樣 合計數(shù)填小微免稅 不用在5%征收率列填數(shù) 小于45萬 是這樣?
對你這么填寫就可以。