對的,就填寫在小微企業那里就可以了。
公司為小規模納稅人,在電子稅務局申報增值稅時,”小微企業免稅銷售額“的”本期數“一欄是要填7-9月開出發票不含稅額的合計數嗎?”小微企業免稅額“要怎么填?
# 提問 #小規模納稅人 稅控盤開票和未開發票合計小于45萬 填季報增值稅時(一)中的其他增值稅發票不含稅銷售額不用填稅控盤開發票數 只在小微企業免稅銷售額填合計數就好了 是不?謝謝
老師,在小規模納稅人和定期定額5萬小規模納稅人下,增值稅申報表里小微企業免稅銷售額和未達起征點銷售額,這兩個是怎么填?季度報下,1種情況是只開普票不超45萬;一種是只開普票超過45萬;一種是開了專票,普票,但合計不超45萬;一種是開了專票,普票合計超了45萬。
小規模企業,上季度的銷售額未達到45000,同時開具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發票不含稅銷售額欄中, 普票收入是填寫在其他增值稅發票不含稅銷售額欄中還是小微企業免稅銷售額欄?
季度銷售40萬,開具了40萬普票,符合小微企業,需要填寫到小規模納稅人申報表中的免稅銷售額,其中小微企業免稅銷售額嗎?正常不超45萬也是免增值稅吧?必須填免稅銷售額里嗎?
老師,現在開始2024匯算清繳,我是小企業會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評??!庫存商品自用怎么做賬
找暖暖老師,找暖暖老師
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
稅控盤開的發票不用單獨再填寫在其他增值稅發票不含稅銷售額處了 對吧?
對不需要填寫的,然后我發你一張表格,您可以參考一下。