同學你好 你這個分錄不平 你看看 都在借方
計提所做的會計分錄是借:管理費用,貸:其他應付款。支付時為什么會計分錄是借:管理費用,貸:銀行存款?而不是借:其他應付款,貸:銀行存款?
老師,會計分錄可以借管理費用,貸負數其他應付款嗎?沖其他應付賬款
老師,借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,收到發票:紅沖:借:其他應付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,還需要現金付嗎?
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,收到發票:紅沖:借:其他應付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,是現金付的,做正確那筆分錄,還要用其他應付款嗎?
你好,老師,我是小規模公司,總公司在山東,分公司在省外,非獨立核算,像這種怎么做賬呢?打電話問稅務局說增值稅各交個的,那賬上怎么處理?就是總公司不管總公司還是分公司開票,都做在總公司的賬上嗎?增值稅也在總公司賬上,按說總分機構都可以在30萬沒免增值稅,做在一起是不是就超了,還可以免稅嗎?比如各開了25萬,這50萬在總公司的賬上,做賬都可以轉到營業外收入嗎?
請問老師公司的固定資產折舊完的殘值一直掛上嗎還是應該咋處理?所有的固定資產必須都設殘值嗎謝謝
我想問一下,未開票收入是怎么形成的?謝謝你了
老師,登錄電子稅務局用辦稅員或者財務負責人的身份就可以登錄,那公司的申報密碼是干什么用的
客人預定了14號到15號的酒店房間,但是十四號凌晨三點辦理了入住,怎么辦?
沒有進項發票,小規模企業怎么計算企業所得稅
如果公司原材料入庫前挑選整理流程為初步驗收→質量篩選→分類整理與入庫→記錄。包括了分類整理并上架。那么上架過程所產生的人工費用是否屬于入庫前挑選整理費用呢。
您好老師,3月份個稅已申報完(已在4月9日完成申報),已知有部分人員工作項目在3月末撤場,這部分人員在做完個稅申報后就做個稅系統減員嗎?如果征收期的時間還沒過會不會有什么影響?
老師,我公司農產品收購開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認證入賬沒做待認證分錄,現在要用這個稅額認證后怎么做分錄?處理這筆賬,請老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,如果發票回來了,怎么沖其他應付款呢?錢也是同一個人付的?
同學你好借費用 貸其他應付款 之前是 借其他應付款 貸銀行存款
老師,其他應付款的借方通常表示什么意思?
同學你好 其他應付款是負債類,借方表示其他應付款減少即負債減少