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計提所做的會計分錄是借:管理費用,貸:其他應付款。支付時為什么會計分錄是借:管理費用,貸:銀行存款?而不是借:其他應付款,貸:銀行存款?

2021-03-10 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-10 21:10

您好 同一筆費用的話 支付時應該是 借:其他應付款,貸:銀行存款

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快賬用戶7708 追問 2021-03-10 21:25

計提和實際支付的費用不一樣,計提時是估的一個數,實際支付時又是一個數,

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齊紅老師 解答 2021-03-10 21:26

那請問是同一項費用 只是金額不一樣么?

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快賬用戶7708 追問 2021-03-10 21:28

同一項費用該怎么做分錄,不是同一項費用又該怎么做分錄呢?剛接觸這一行的工作,懵的。

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齊紅老師 解答 2021-03-10 21:30

同一項費用 借 管理費用 差額部分 借 其他應付款 貸 銀行存款 不是同一筆業務 就可以收到發票直接寫分錄 借 管理費用 貸 銀行存款

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快賬用戶7708 追問 2021-03-10 21:32

不是同一筆費用時,借方寫管理費用是什么意思?

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齊紅老師 解答 2021-03-10 21:38

就是把差額的費用金額補入啊

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快賬用戶7708 追問 2021-03-10 21:44

補是同一筆費用補,借:管理費用,其他應付款,我問的事不是同一筆費用時,借方寫管理費用是什么意思?

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齊紅老師 解答 2021-03-10 21:45

不是同一筆 就是新業務啊 正常計入管理費用科目可以的啊

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相關問題討論
您好 同一筆費用的話 支付時應該是 借:其他應付款,貸:銀行存款
2021-03-10
你好 直接付款第一個分錄 ,后付款第二個分錄??
2021-07-03
您好,請問是什么業務呢?
2021-12-23
你好同學,看一下原來那個分錄是不是是借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款呀。
2023-08-11
這么做就是方便以后查賬,如果你直接貸銀行存款,就不能通過其他應付款-電信查到交的網絡費
2022-02-26
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