你好 因為會計準則變了,現(xiàn)在是直接放到稅金及附加了,不是管理費用的
老師,印花稅現(xiàn)在做賬,不用計提了嗎?
請問老師,現(xiàn)在印花稅為什么申報不了呢?
現(xiàn)在合同印花稅用不用計提?
印花稅為什么現(xiàn)在不用計提了呢?
現(xiàn)在印花稅是不是不用計提了,怎么做分錄呢?
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師問一個問題 個體戶2024年合計開普票11萬的樣子,那么25年年報怎么填寫
老師,比選是在網(wǎng)站上發(fā)布公告還是自己單位就可以發(fā)布?
收到抵債車輛,確定機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,一般納稅人能抵扣增值稅嗎
商貿企業(yè),調整庫存的話,在哪里調整呀
老師為啥選擇abc背后什么原理。?
老師請教一下,應交稅費減免稅280,與應交的稅金抵消完了,這個怎么做分錄呢?謝謝
老師,對公給對方私人帳號打款,以工程勞務費和施工費,打了四五次款,每次都有八九萬,對方在網(wǎng)上開了發(fā)票,但是開錯了沒有稅號等問題,做不了帳(做帳方想不干這行了),請問如果對方不給我開發(fā)票的話,對公司會有什么影響嗎
老師,一般納稅人開票1130,至少加8個點才不會虧,1130×1.08=1220.4,最后向客戶收款和給她開票價稅合計是不是1220.4
老師您好,職工薪酬不需要調整,那匯算清繳清單表里可以不選擇<職工薪酬支出及納稅調整明細表>這張表單嗎
那附加稅不是也是通過稅金及附加,怎么這個要計提呀?
附加稅不需要計提啊,你做的都是20多年前的賬務處理了
所有的通過稅金及附加核算的都不需要計提?
是啊,因為附加稅是根據(jù)增值稅計算的,你不可能預測下個月的收入是多少啊
那資源稅呢?
資源稅? 你們是開采,還是自產(chǎn)自用?
那附加稅我也應該是下個月再繳納的,這樣也是直接繳納嗎?
是啊,你可以直接繳納,直接做到稅金及附加的
那我做計提可以嗎?這樣有問題嗎?也是通過稅金及附加
如果這個月就算直接繳納了不計提,又是下個月交的,這樣銀行賬不就不平了?
可以計提的,但是你要計提準確的。這個要求比較高的
不是就是按照增值稅算出來的計提,下個月直接繳納
你這個月是只知道上個月的增值稅啊,你沒有辦法控制這個月剩余的天數(shù)一分錢增值稅都不開的啊。
我肯定是等這個月過完了再做賬的啊?比如下個月初做上個月的,下個月扣的稅也不是上個月已經(jīng)計提好了,如果說直接把他做進去,但是上個月又沒有實際扣稅,不要計提嗎?
沒有的哦,正規(guī)的賬務處理是10號的業(yè)務,就要進行賬務處理的
我是進行賬務處理啊,但是又沒有實際扣稅,那上個月怎么能直接繳納呢?
你現(xiàn)在是繳納上個月的啊,計提的是這個月的啊 你計提的是這個月,下個月再繼續(xù)繳納的
那就是要計提了?
是的,你計提跟不計提,對于利潤表影響不大的