你好,企業所得稅是按照利潤來繳納的呢,季度申報,收入減去成本和費用,按適用的稅率繳納
你好 一個季度里銷售額不到45萬的小規模企業的應交增值稅要不要記到營業外收入里?45萬里的話 不是免稅嗎?可這樣記的話 雖然不交稅 可這個應交增值稅提現在利潤總額里得交企業所得稅了嗎?請詳細解答以下 尤其是季末時
你好老師!小規模納稅人月度銷售額15萬洗下免征增值稅。那是指開的都是普票才能免吧如果開具了哪怕是一張專票,所有銷售額都得交稅嗎
各位老師下午好,小規模納稅人是一個季度銷售在45元以下,就是免增值稅,那么企業所得稅是怎么交繳呢,具體怎么算,老師可能解析一下嗎
老師好,我們是小規模企業,每個季度交完企業所得稅,賬戶上還有些錢,怎么可以提出來呢?是繳納分紅稅嗎?這個分紅具體是怎么操作?
老師好,想問一下小規模納稅人季度銷售額45萬元以下,企業所得稅現在怎么交?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,可以具體,列數字來舉例解析一下嗎!小規模這塊,適用稅率是多少呢
一般小規模企業屬于小微企業,利潤100萬以下實際稅率是2.5%