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你好 一個季度里銷售額不到45萬的小規模企業的應交增值稅要不要記到營業外收入里?45萬里的話 不是免稅嗎?可這樣記的話 雖然不交稅 可這個應交增值稅提現在利潤總額里得交企業所得稅了嗎?請詳細解答以下 尤其是季末時

2021-07-12 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-12 09:00

你好不需要交增值稅的情況下,需要結轉到營業外收入。 普通發票,45萬的話,可以免增值稅 結轉到營業外收入,這個營業外收入需要交企業所得稅的。

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-12 09:00

季度末的那個月就要結轉到營業外收入,營業外收入需要交企業所得稅給你們免了增值稅,但是所得稅需要交。

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你好不需要交增值稅的情況下,需要結轉到營業外收入。 普通發票,45萬的話,可以免增值稅 結轉到營業外收入,這個營業外收入需要交企業所得稅的。
2021-07-12
您好,是的,減免的增值稅就是需要計入到營業外收入里面,而且這部分是需要交企業所得稅的
2021-01-11
需要征收的是所得稅。個人獨資企業交的是生產經營所得的個人所得稅,在自然人稅收管理系統“生產經營”模塊中填寫“成本費用”,是填寫在“成本費用”中的“其他支出”填寫,用負數列示,相當于是營業外收入的填寫。
2022-01-27
你好 1.? 是的 。? ? ? 借銀行存款貸主營業務收入-免稅收入; 不做賬增值稅科目 ; 企業所得稅? 到時要考慮??
2022-07-07
?你好;? ? ? ?1. 你核定征收的話;? 你們這個轉營業外收入即可; 是的? ??
2022-08-04
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