你好作為銷售方開具紅字發票,是對銷項進行沖減!對你的進項沒有影響
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發票沒有給我們,現在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉出,這個分錄怎么做?
老師 你好 請問一下 我們七月開了紅字信息表 然后我們這月申報的時候做了進項稅額轉出 然后申報了增值稅 但是對方說我們把紅字信息發票開錯了 我們只有更正申報表 但是我們本月又有外地預交的稅額 我可以附表四本期抵扣的時候少抵扣我之前做了進項稅額轉出的部分 這樣會不會有什么影響呢
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發票,客戶退貨退款,但發票在我這忘了作廢,本月開具紅字發票時候發現對方抵扣了。然后他們那邊系統開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續該如何操作呢?我點擊紅字想導入網絡下載紅字發票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發票。這個過程報稅的時候,我們要匯總稅額然后做進項稅額轉出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發票,這個過程也要上傳紅字信息表呀。這個上傳紅字信息表的過程,會對我們報稅時的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
老師,個稅專項附加扣除項,房貸必須是首套房貸嗎?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,就是我們作為銷貨方跨月沖紅自己開具的發票,報稅的增值稅的變動都在這個銷項情況里已經反應了對吧。
你好同學,是的是的