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我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發票。這個過程報稅的時候,我們要匯總稅額然后做進項稅額轉出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發票,這個過程也要上傳紅字信息表呀。這個上傳紅字信息表的過程,會對我們報稅時的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀

2021-11-04 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-04 22:25

你好作為銷售方開具紅字發票,是對銷項進行沖減!對你的進項沒有影響

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快賬用戶3636 追問 2021-11-05 09:02

老師,就是我們作為銷貨方跨月沖紅自己開具的發票,報稅的增值稅的變動都在這個銷項情況里已經反應了對吧。

老師,就是我們作為銷貨方跨月沖紅自己開具的發票,報稅的增值稅的變動都在這個銷項情況里已經反應了對吧。
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齊紅老師 解答 2021-11-05 09:31

你好同學,是的是的

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你好作為銷售方開具紅字發票,是對銷項進行沖減!對你的進項沒有影響
2021-11-04
你好!是的,做轉出了
2024-09-14
您好,需要轉出的,開了紅字信息表就要轉出 但之后盡快敦促對方開具紅字發票
2021-06-05
同學你好 借,應交稅費一應增一進項,負數 貸,應付賬款等,負數 在申報時填入進項稅額轉出項中;
2021-02-07
你好,你們開紅字發票就可以的,增值稅專票頁面打開選擇紅色,然后選擇下載開局,讓對方給你發一個電子版的紅字信息表。
2021-09-02
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