是的 你們有場地 你們?nèi)ド暾埣庸て髽I(yè)
老師好,請問我們公司是工貿(mào)公司,經(jīng)營范圍: 其他金屬加工機(jī)械制造;建材批發(fā);軟木制品及其他木制品制造;木制容器制造;其他未列明制造業(yè)(不含須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);鋸材加工;木片加工;單板加工;其他木材加工;其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營項(xiàng)目);其他未列明零售業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);木質(zhì)裝飾材料零售;經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。 我們可以開手提板的專票嗎?手提板是密度板材質(zhì)?,人造板。我們要自己做,那是不是必須要有密度板的進(jìn)項(xiàng)?
老師好,B公司在天貓銷售了產(chǎn)品,由于B公司當(dāng)月沒有發(fā)票了,買家急要發(fā)票,就用A公司的名義開具了發(fā)票給買家,然后被買家舉報(bào)我們?yōu)锽公司(買家稱一般納稅人)代開發(fā)票,逃稅漏稅。 實(shí)際情況:A和B都是小規(guī)模納稅人,企業(yè)信息上雖無共同股東,但實(shí)際都是我們公司的,有共用部分工作人員,那這種關(guān)系我們應(yīng)該如何寫情況說明,比較有利于我們企業(yè)
老師您好,我們企業(yè)是商品零售一般納稅人,主要是賣家具的,我們經(jīng)營范圍沒有生產(chǎn)加工,但是我們有自己的工廠,能取得進(jìn)項(xiàng)木材票,但是沒法開家具的發(fā)票吧?這種情況如何解決呢?
你好,老師,我們是商貿(mào)型公司批發(fā)行業(yè),上面有2-30個(gè)廠家,每個(gè)廠家生產(chǎn)的品類都不一樣,但是目前只有3個(gè)廠家可以開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,我們給下面客戶發(fā)貨的單品種類又繁多,全部包含了這2-30個(gè)廠家的單品,我想問下我們給下面客戶開票要怎么操作呢?可以只開有進(jìn)項(xiàng)票這3個(gè)廠家的品類單品嗎?這3個(gè)廠家的庫存可以把數(shù)量加大開嗎?而且不是所有客戶都需要發(fā)票的,確實(shí)能開進(jìn)項(xiàng)票的廠家太少了,老師有沒有什么好的建議呢?比如我是批發(fā)廚房用品的,有鍋,碗,筷子,盤子,杯子等等,但是只有鍋,碗,筷子廠家的品類有進(jìn)項(xiàng)票,我也只能開這3個(gè)廠家的,盤子,杯子客戶也上過就開不了票,大概就是這個(gè)意思,不知道我表達(dá)清楚沒有?公司是一般納稅人
老師您好,我們是一般納稅人 銷售大閘蟹的,進(jìn)貨都是從自產(chǎn)自銷合作社,他們開給我們的是能抵扣的免稅發(fā)票,現(xiàn)在存在最后我們進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅額多,產(chǎn)生留抵稅,在10月份出現(xiàn)這種情況的時(shí)候,電子稅務(wù)局就發(fā)出紅色預(yù)警,稅務(wù)局人員讓我們出具一系列相關(guān)資料來證明情況,后來11月份只能做到增值稅交一點(diǎn),沒有再找我們,但是馬上12月份,還是出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,這種情況怎么辦
老師,新招進(jìn)一個(gè)員工要求稅后10000,要交社保,這個(gè)怎么算呢
單獨(dú)一個(gè)項(xiàng)目的利潤怎么計(jì)算
老師好,供應(yīng)商因提供的商品有問題,我們對供應(yīng)商的罰款應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入對嗎?這樣會(huì)使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會(huì)有影響嗎
老師,請問計(jì)提折舊的時(shí)候,用錯(cuò)了分錄,原憑證借:管理費(fèi)用,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在要修改,我應(yīng)該怎么修改?
變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在市場監(jiān)督管理局變更的流程,老板想要把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變成我,我又不是很想承擔(dān)責(zé)任,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不變更會(huì)對財(cái)務(wù)這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財(cái)務(wù)制度為餐費(fèi)補(bǔ)貼每日100元,沒有發(fā)票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬,按稅法只能扣6萬(假設(shè)不考慮千分之五那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)),如果這10萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里其中1萬是沒有發(fā)票的。請問匯算清繳時(shí),是調(diào)增4萬還是調(diào)增5萬(4萬+1無發(fā)票)?
自然人股權(quán)變更: (有限合伙)企業(yè)注冊資金100W: A 出資53W 認(rèn)繳;B 出資2W認(rèn)繳;C 出資45W實(shí)繳; 現(xiàn)在自然人:A要1元轉(zhuǎn)讓27.5%的股權(quán)給自然人D; 請問個(gè)稅怎么計(jì)算?
2024年做賬做了無票收入,稅務(wù)系統(tǒng)也報(bào)了,2025年4月份,開票給他們,這個(gè)在稅務(wù)系統(tǒng)要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個(gè)正常的收入
那加工企業(yè)和零售企業(yè)稅上有區(qū)別么?
加工的就是制造業(yè) 得有場地
增值稅稅和所得稅稅負(fù)比商貿(mào)的高
是13么?加工的 商貿(mào)不也是13么
你好 是的 13%的稅率的 增值稅稅負(fù)等于繳納的增值稅/不含稅收入
所以是工業(yè)企業(yè)的稅負(fù)率高要么是繳納的多,要么是收入少了?零售稅負(fù)率是2.5%,工業(yè)企業(yè)呢?
他的利潤相對的高點(diǎn) 自己加工生產(chǎn)銷售給a a在銷售給b銷售環(huán)節(jié)多