同學你好 這個要有發票 沒有發票計入銷售費用 匯算清繳調增
老師好。客戶人在智利,是外國人,本人無法來到現場,委托在廣州的朋友幫他代辦注冊外資公司+地址掛靠+記賬報稅+進出口權+外匯賬戶。 這家外資公司,主要涉及到外匯和出口這一塊。具體操作為客戶在國外用美元匯款至新公司賬戶,新公司換算成人民幣進行結匯。然后使用換算好之后的人民幣去找批發商采購貨物,貨物采購之后,部門通過新公司出口,部分通過代理機構申報出口到智利當地銷售。 客戶想問,因為供應商不固定,且基本都沒有公戶,無法公對公轉賬。如果經常公戶轉私戶是否會有不好的影響,應該怎么做才能更加合法合規呢?需要提供購銷合同還是別的證明嗎? 客戶貨款都是美元打到國內賬戶,美元的兌換是否有問題呢?結匯是否會受限制呢?
我是做超市財務費,我現在有個問題,我的商品A是聯營的,就是拿過來賣,我超市不用管A的庫存,只是按照A每月的銷售額的20%來確認我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫存數量,但不需要看庫存總金額,這個時候A商品的公司被稱為聯營供應商,B的供應商則被稱為代銷供應商,對于這個A與B商品的做賬方式,我咨詢過稅務局,稅務局的解釋簡單粗暴,他們說A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復雜,因為我雖然都會提成20%,但是另外80%我會返還給供應商,其實這80%就相當于是我付的進價,與普通商品購銷不一樣的是,別人先買進來在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進,說他們其實也是我的商品,稅務局的解釋顛覆了我的會計知識,而且我看我公司的進銷存系統,聯營和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個成本還都是那返還的80%,系統的負責人說,誰說聯營和代銷沒有成本結轉,產生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時是我來開全額稅票,不是供應商開,所以商品我買了,票我開了,跟正常的商品購銷不是一樣的嗎?稅務局的解釋和我公司的系統不謀而合。我還是覺得是不是我哪里想錯了,按照受托代銷去做
我們公司是商場物業(提供場地租賃及物業服務),為促進人流,現在與場內商戶進行合作,選擇部分產品做特價促銷,我們公司按月返部分現金給商戶,請問怎么做賬,返現時需要商戶提供發票嗎?
下午好,有個財務疑問需要請教: 我目前制作了一個建材服務平臺。為了給商場的品牌之間相互帶訂單,增加收益,有如下幾個設計到公賬的資金的進出,我不清楚是否能合理規避掉企業所得稅。 1.每個商場的商戶會往平臺充值作為備用金,錢直接到平臺的微信商戶,我們會提現到公司公賬上,這個用剩的錢本質上還是商戶的,不屬于我們。此時如果商戶操作提現,我們就會把公賬上的錢打款給他私人賬戶。 2.平臺有一系列的操作,商家下面的銷售會不斷的拿到帶單的傭金,也就是扣除商家在平臺上充值得來的積分,銷售拿到積分可以當作現金提現。此時,我們就會操作公賬把錢轉給銷售的私人賬戶。 這個過程會產生企業所得稅嗎,如何合理規避呢
我公司是合伙企業,現在采購這邊有做賬的問題請教老師: 一個是運輸和采購工藝品這兩個環節我們取不到發票,因為請的都是個人或者是散戶,對面是不開票給我們也不去稅局代開,這部分我們會計要怎么入賬? 二是老板為了方便與供應商們結算,都是先用私戶進行支付了,那這部分我們要怎么做呢?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
那如果有發票需要商戶提供什么開票項目呢,合作的商戶有的是銷售百貨類的,部分是餐飲類的,還有游樂項目的
同學你好 按照具體的業務來開
那就是不管有沒有發票都記入銷售費用,沒發票的到匯算清繳時調增處理是嗎
同學你好 對的 就是這樣