同學(xué)你好,不需要交的增值稅是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入中;
小規(guī)模第四季度未達(dá)增值稅起征點(diǎn)免征增值稅時(shí),是當(dāng)年第四季度就結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是可以在1月申報(bào)做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅,是在季度末轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人第3季度未達(dá)起征點(diǎn),未開票收入1萬(wàn)丶,自己分解增值稅及價(jià)款,增值稅需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?
老師, 小規(guī)模納稅人一個(gè)季度未達(dá)起征點(diǎn)和已達(dá)起征點(diǎn)銷售的會(huì)計(jì)分錄有區(qū)別嗎?應(yīng)交增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶小規(guī)模納稅人減免1%增值稅,季度未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅,這個(gè)1點(diǎn)增值稅是計(jì)其營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是按收入報(bào)嗎
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬