你好,十月份有效嗎?生效的時(shí)間是十月份嗎?
10月前半月是小規(guī)模納稅人,代開(kāi)了2張3個(gè)點(diǎn)得專票,后半月升成了一般納稅人,當(dāng)月生效,怎么報(bào)增值稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,10月9日開(kāi)普票5742.57,10月20日升成一般納稅人了,10月25日開(kāi)專票35萬(wàn),但是專票都作廢了,現(xiàn)在11月報(bào)增值稅怎么報(bào)呢?升成一般納稅人之前的電子普票5742.27,還免稅嗎?怎么申報(bào)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)10月9日是小規(guī)模開(kāi)的1%的普票,5800元,10月20日升的一般納稅人,10月生效,11月報(bào)稅時(shí),按照5800/1.01*0.09=516.83繳納增值稅了,那分錄怎么做? 開(kāi)票時(shí):借:銀行存款5800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5742.57 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅57.42 11月繳納增值稅516.83,附加稅25.84,怎么做賬 11月又把這張發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在怎么做賬呢?
你好,我們3月10日前是小規(guī)模,11日后升級(jí)為一般納稅人,9日收到一張專票,10日讓對(duì)方紅沖,15日再重新開(kāi)進(jìn)來(lái),金額都一致,那這張專票我們下月申報(bào)3月一般納稅人增值稅的時(shí)候可以抵扣嗎
老師,我們十一月10號(hào)之前按小規(guī)模開(kāi)票,11號(hào)開(kāi)始升為一般納稅人,現(xiàn)在不知道怎么申報(bào)增值稅?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
若是的話,不可以免稅的。
升成一般納稅人之前的不算在起征點(diǎn)以下免稅嗎?
你好,你選擇的有效時(shí)期是十月份的,所屬期的話就不可以。