可以的,直接可以少開500塊錢。
老師您好!我們是建筑施工企業,結算時甲方對我們的罰款以及水電扣款等都是稅后扣款,也就是說等于給我們支付工程款了。但是這些扣款罰款沒有給我們開具發票,我們可以直接進項目成本并且稅前扣除嗎?謝謝!
老師,甲方罰我們500元錢,讓我們把工程款發票少開500元,請問這樣可以嘛?還是罰款直接轉給她們公司,給我們開個收據就行。
老師,我們假如扣供應商的質量罰款,可以直接在我們付的貨款中扣除嘛?比如要付200元,但是出現質量問題,扣50元,只支付供應商150元 ,50元給供應商開質量罰款收據 可以這樣嘛?
老師我們給客戶送了點貨,已經開了發票,后期客戶用的過程中有點質量問題罰了我們500塊錢,我想問問這個業務怎么處理比較正規,我直接給他公戶打款500元的罰款不行嗎,賬務和稅怎么處理
你好,我公司是建筑行業一般納稅人,A公司沒有資質,用我們公司和甲方簽合同,開發票收款等。我們等于接了工程分包給A公司了,然后收取A公司管理費。 問題:假如甲方撥工程款500萬,我們給甲方開500萬發票,給A公司付款時,是讓A公司給我們開500萬發票好呢(管理費私下收取),還是讓A公司給我們開500萬扣除管理費后的金額好呢(管理費只能顯現出來)?
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
如果不想少開500元的話,可以直接轉給她們公司嗎?感覺收入是收入,罰款是罰款呢
你好,這個是質量扣款嗎?
如果是的話,你需要開一個紅字發票
對的,因為工作質量問題。
質量問題的話,你需要開一個原價的,然后再開一個紅字發票,這樣才行。
這個紅字發票不是沖紅,就是直接一張500元的紅字發票嘛?具體怎么開呢?我們是百旺。
哦,對的是的,你給對方開的是專票還是普票的?如果是專票的,對方把發票認證了,然后他開紅字信息表,你們只需要在專票開具頁面打開,然后選擇紅字或者是負數,選擇第二個下載開具。
這個是沖紅嘛?開票內容我們寫什么呢?
對的是的,屬于紅沖 銷售折讓。
等于讓我們把之前的發票沖紅,再開個銷售折讓的發票嘛?那這個方法和沖紅,然后少開500元發票有什么區別嘛?
你好 沒有區別的。 少開500省事