換算成萬元單位,除以10000
(3)卷煙廠向B卷煙批發(fā)企業(yè)銷售乙類卷煙250箱(標(biāo)準(zhǔn)箱)取得不含稅銷售額180萬元。B卷煙批發(fā)企業(yè)將購進(jìn)的乙類卷煙銷售給其他卷煙批發(fā)企業(yè)5 000條,開具增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元;銷售給某零售商2 000條,開具增值稅普通發(fā)票注明的含稅銷售額為85.88萬元;同時(shí)向消費(fèi)者個(gè)人銷售300條,取得含稅收入19.85萬元。 老師:這個(gè)題目算卷煙批發(fā)商時(shí),為何向消費(fèi)者個(gè)人銷售的300條也要計(jì)算消費(fèi)稅。不應(yīng)該只要算向零售商的數(shù)量 嗎?給消費(fèi)者不就是零售環(huán)節(jié)了嗎?就不是批發(fā)環(huán)節(jié)。。答案:B卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅= (85.88+19.85)÷(1+13%)×11%+(2 000+300)×200×0.005 ÷10 000=10.52(萬元)。
某煙酒批發(fā)公司(增值稅般納稅人)主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2021年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙60標(biāo)準(zhǔn)箱,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120萬元;向其他的卷煙批發(fā)單位銷售A牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱開具的增值專用發(fā)票上注明銷售額95萬元;同時(shí)向消費(fèi)者直接 零售B牌卷煙400條,取得含稅零售收入 4.52萬元。每標(biāo)準(zhǔn)箱250標(biāo)準(zhǔn)條。 答案中卷煙的應(yīng)納消費(fèi)稅從量是(60*250+400)*1/10000 這個(gè)1/10000是代表什么呢
6月,某卷煙廠(一般納稅人)發(fā)生業(yè)務(wù)如下:①購入一批已稅煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬元、增值稅稅額6.5萬元。②領(lǐng)用自產(chǎn)煙絲40%,用于生產(chǎn)A牌卷煙。③將本廠生產(chǎn)的20標(biāo)準(zhǔn)箱A牌卷煙按平均價(jià)格銷售給商場(chǎng),合同約定當(dāng)月結(jié)款50%。④銷售200標(biāo)準(zhǔn)箱A牌卷煙給批發(fā)商,取得含稅銷售額316.4萬元。⑤用10標(biāo)準(zhǔn)箱A牌卷煙向某煙酒批發(fā)站換取一批白酒。(煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,1標(biāo)準(zhǔn)箱=250標(biāo)準(zhǔn)條,1標(biāo)準(zhǔn)條=200支,該品牌卷煙平均不含稅售價(jià)每標(biāo)準(zhǔn)箱14000元,最高不含稅售價(jià)每標(biāo)準(zhǔn)箱15000元)根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)該卷煙廠生產(chǎn)的A牌卷煙適用的消費(fèi)稅稅率;(2)分別計(jì)算業(yè)務(wù)①—⑤涉及的消費(fèi)稅與增值稅;(3)該卷煙廠當(dāng)期應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅。
某縣甲卷煙廠、丙煙草批發(fā)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年10月份甲卷煙廠發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購卷煙生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元。(2)向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額500萬元;銷售B牌卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額300萬元。問1.計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅。2.計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年5月按65元/標(biāo)準(zhǔn)條的調(diào)撥價(jià)格(不含增值稅)銷售900標(biāo)準(zhǔn)箱M牌卷煙給乙卷煙批發(fā)企業(yè),并向其開具增值稅專用發(fā)票。甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)銷售的900標(biāo)準(zhǔn)篇M牌卷煙的成本為600000元。乙卷煙批發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,取得的增值稅專用發(fā)票本年5月合抵扣規(guī)定。乙卷煙批發(fā)企業(yè)本年6月將上月購入的900標(biāo)準(zhǔn)箱M牌卷煙全部對(duì)外批發(fā)銷售,其中,發(fā)給另一卷煙批發(fā)企業(yè)600箱、零售專賣店200箱、個(gè)體攤100箱。每箱不含稅批發(fā)價(jià)格為30000元1標(biāo)準(zhǔn)箱=250標(biāo)準(zhǔn)條,1標(biāo)準(zhǔn)條=200支。以上款均未收求甲乙消費(fèi)稅
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)歸公司,開發(fā)商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個(gè)房子賣的時(shí)候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊(cè)的公司全部都已經(jīng)實(shí)繳了?
老師,補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅,滯納金會(huì)計(jì)分錄。補(bǔ)交當(dāng)年的房產(chǎn)稅,滯納金會(huì)計(jì)分錄分別怎么做
老師,請(qǐng)問下合同負(fù)債產(chǎn)生的違約金是進(jìn)相應(yīng)商品的成本還是進(jìn)營業(yè)外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當(dāng)時(shí)A公司沒有出口資質(zhì),就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報(bào)關(guān)出口了,那個(gè)貨款呢又是美元轉(zhuǎn)到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅借方有余額0.02元,這個(gè)我查出來是2023年2季度繳納的時(shí)候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆]發(fā)生維修) 我選的這個(gè)編碼對(duì)嗎?
請(qǐng)問工資能用一般戶發(fā)嗎?
去年繳納的所得稅達(dá)不到稅負(fù)率,稅務(wù)局讓補(bǔ)繳,是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整費(fèi)用嗎,調(diào)整的費(fèi)用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫(yī)院,病人就餐免費(fèi),還需要交增值稅嗎?該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
但是這樣就沒有乘定額的稅率
你好,這里的1=0.005元/支*200支/條,除以10000是單位換算成萬元