你好 ;? ? 需要的。 因為要給你換貨?
請問老師,我們公司進口了一批貨物,然后當期也抵扣了增值稅進項稅額,但由于對方發錯貨,現在要退貨,但對方說我們已經抵扣了,所以不能退稅,那抵扣的進項稅額還用做轉出嗎?
老師您好 是這樣的 我們是做國際貨代的 然后是免銷項稅的 對應的進項稅額做轉出 但我每個月月末需要去增值稅稅控系統 去勾選抵扣增值稅 財務經理讓我在能抵扣那一欄進行勾選 但我們不是做進項稅額轉出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿企業,進口貨物對方給我們開了增值稅專用發票,我方已認證,但后期發現錯誤,對方又開了紅字發票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
想請問老師,我公司購買了一批貨物,開了增值稅專用發票,之后會出口到國外,會申請出口退稅,那這批貨物購進時的進項稅額是需要轉出嗎?是否還能抵扣呢?
老師,你好,請問下我公司買材料,然后材料出問題,進項稅我們已經抵扣了,現在退貨退款,這個票怎么開?對方來還是我們開?
老師,a公司法人王東替b公司現金付貨款520給c公司,c公司給b公司開了銷售發票502,最后b公司把貨款502付給a公司的公戶上了,分錄要怎么寫
老師你好,我是人力資源公司的,我們代收了甲方派遣人員工資里的餐補,甲方說要我們直接打給他們采買供菜的公司,金額比較大,而且是長期的,這樣的話我們需要問這個賣菜的公司要發票嗎?這樣合理嗎?
車間員工的工服計入什么
公司賣酒了 分錄借應收賬款貸銀行存款。 賣酒后收錢了,借銀行存款貸應收賬款? 這樣寫對嗎?
老師你好,我公司下面有2個子公司,每月合并報表,4月1號對下屬一個子公司的股權進行了轉讓,那4月的合并報表應該怎么處理呢
個人的文物給公司使用,公司取得的所得分給個人,按照什么交個人所得稅
24年發票計提,25年支付,發票計提多了一點。 匯算清繳,賬載按計提數,稅收按支付數。然后25年憑證先沖一張以前年度損益調整,然后正確計提一張,這樣做可以嗎
公司沒有收入,租賃政府景區,投資裝修民宿酒店,簽訂專修合同,需要申報印花稅嗎?
我想問下,今年5月31日票開不進來怎么辦?
老師企業(一般)出租辦公樓,請問交什么稅,怎樣標準
那我怎么做分錄?因為稅對方不給退,我是要記入營業外支出嗎?
你好 ; 是的。 轉營業外支出去? ? ?; 借庫存商品 貸進項稅轉出 ;? ?
為啥借庫存商品?
你先把進項稅轉出到庫存商品去 ;然后 去做退貨 ;在購進。而產生的? 退稅不能 收到 的這部分才是 走營業外支出??
這種情況能進項稅額轉出申請退稅嗎
你好 ; 這個如果你們是換貨的話 應該是退不了的??
是退貨 然后重新發
你好; 是的。? ?如果是規格型號錯誤了的話。? ?是退不了的 。 這個你也可以跟當地稅務局確定下? ?
那意思企業就得自己承擔稅金了嗎?
你好 ; 是的。 如果 稅務局不允許退的話; 就是你們承擔的?
那我用修改所屬期報表嗎?會不會產生滯納金啊
你好 ;你報表的話 如果沒有產生少繳納稅費就不會有滯納金的。 所屬期一般是改不了的。 這個是系統自動出來的;??