你好,租用廠房的合同印花稅=租金金額*千分之1?
老師,我們是小規模,近一年估計沒有什么收入,現在我們租了一間辦公室,房東也是公司,因為一開始跟他說的不要票,他就是一個人名義跟我們公司簽的合同,現在我說要票,對方就收我們7%的稅點,我們一共10萬的房租,稅就要7000,我問了一下如果我們自己代開就是2%的個稅和千分之一的印花稅,就兩千多,但是我又想我們沒有什么收入沒有有必要去開這個發票
我跟房東簽訂了租用廠房的合同,房東是自然人,為我們代開專票,代開專票需要繳納的費用全部由我們承擔,但是我想知道,這個印花稅,是怎么計算呢?我現在只問印花稅部分哦
老師,我想請問一下,我們企業當時繳納房租的時候是沒有開票的,個人租給我們的商用辦公地點。現在我們換法人了,稅務局讓我們拿著合同和支付憑證去稅務局,但是我們的支付憑證是微信支付,也沒有開票,合同有的,但是房東沒有給我們開票,如果產生稅費的話由我們自己承擔。我們現在應該是怎么做呢
老師你好,我們租了一個房子,是廣匯的,面積較大,其中一部分廣匯賣掉了,分別賣給9個房東,還有一部分沒有賣掉,廣匯幫忙代租,我們的房東應該就算10個,9個個人,一個廣匯。合同簽訂了,廣匯以合同沒有約定發票事宜拒不給我們開具發票,但是開具了收據,這種情況我們需要繳納什么稅費? 如果廣匯和9個房東該繳納的稅費沒有繳納,那他們那部分稅費要由我們來繳納嘛
老師你好,我想問一下我企業租房,一年租金5600元,交房產稅、土地使用稅、個人所得稅和印花稅都是由房東來承擔的,現在稅務局要讓我們企業也交印花稅,我租別人的房子稅務局房租發票和稅票都開出來了,怎么還要讓我企業再交印花稅說的雙方都要交,去辦理的時候稅務大廳也沒說,確實要交這個稅嗎老師我們單位承租方
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
按照這個方法算出來的金額跟稅局收我的錢的稅額不一樣啊。我月租金50174,他的印花稅收我812.30,您能算出來嗎?
你好,租賃期限是多長時間? 租用廠房的合同印花稅=租賃月份數*每個月的租金*千分之1?
3年啊,也不對哦,我算過了
你好,租用廠房的合同印花稅=租賃月份數*每個月的租金*千分之1? 如果不是按這個計算,那說明有錯誤?
天啊,這個是稅局算的喔,他的印花稅收訖專用章上注明的喔
你好,能提供一下稅務局算的過程嗎??
不能,房東就拿份稅局蓋了章的東西過來,就要收我錢,我沒算明白
你好,租用廠房的合同印花稅=租賃月份數*每個月的租金*千分之1? 沒有稅務局算的過程,怎么就知道對方一定是正確的,而自己計算的 就不對呢?