同學你好,季度銷售額有超過45萬么;有開專票么?
小規模企業,疫情期間開票稅率1%,那么填報增值稅時有一個叫增值稅減免申報明細表的要選擇那個:對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收增值稅嗎?
小規模,稅率開成1%,那增值稅減免稅申報明細表和小規模納稅人主表怎么填寫
小規模納稅人需要填寫增值稅減免申報明細表嗎
小規模納稅人。減免明細表怎么填,開的增值稅專票,主表怎么填?
小規模納稅人增值稅減免稅申報明細表怎么填
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
有專票有普票,合計不超過45萬
同學你好,專票部分減免的2%需要填減免稅明細表,普票部分填入主表第10行,不填減免稅明細表;
請問老師,附列資料表填寫嗎
減免稅明細表是填寫減稅項目部分還是免稅項目部分呢
同學你好 附列資料表填寫嗎——不寫 減免稅明細表是填寫減稅項目部分
附列資料第一欄自動帶入有數字,初始化后還是有。怎么處理呢老師
同學你好,您 方是營改增的納稅人么?
不是,一直小規模增值稅
同學你好,如果原來也是一直交增值稅的納人,不填附列資料的,建議咨詢下當地的稅務機關,可以當地的12366