同學,你好 嗯嗯,可以的
期間損益結轉的時候,城建稅,教育費附加和地方教育附加,印花稅要計入本年利潤嗎
印花稅 教育附加 城建稅 可以繳納的時候再做計提嗎
城建稅教育稅附加可以月初交的時候計提,然后再交嗎,計提會計分錄是什么
老師,城建稅,教育費附加,地方教育費附加是按照繳納印花稅計算的嗎?
老師,印花稅,城建稅,教育金附加當月賬不計提,下月實際繳納時再做賬行嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
計提分錄 借 稅金及附加 貸應交稅費~應交印花、城建、教育附加?
同學,你好 嗯嗯,可以的 印花稅一般不計提
這個月繳納了印花稅 怎么做分錄?
同學,你好 借:稅金及附加--印花稅 貸:銀行存款