你好,當然可以啊 這個就是你們的成本,駕校有大量的進項都是這個的
請問大米屬于農產品嗎?可以加計扣除嗎?一般納稅人,如果采購大米的進項遠遠低于銷項,公司其他的服務費的進項專票可以用來抵扣這筆銷項嗎?
請問老師,駕校服務業如果變成一般納稅人可以用車輛加油維修等發票來抵扣裞嗎? 銷項稅?進項稅指的那些票
一般納稅人取的專用發票都可以抵扣進項稅嗎,有哪些是不能抵扣的,,比如購買辦公用品,汽車加油什么的,,請老師說的詳細一點,謝謝
老師,我們公司是新成立的小型通信設備加工廠(一般納稅人),增值稅就是用我們進貨來的基礎設備的增值稅+平時資產類,費用類的專票作為進項稅來抵扣是嗎?然后我們銷售出去開的增值稅發票–以上進項發票=實際繳納增值稅 那如果涉及到成本核算,裝修費用,貨架等這些該怎么歸集呢?
老師,服務型企業,沒有進項,但是要成為一般納稅人,還有抵扣進項,所以通過勞務派遣來開一些票,那請問公立的學校是不是也這樣呢,公立學校有時候也會在外面請人來干活也要開發票,是不是也是為了抵扣進項
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
加油維修主要都是普票,必須全部要用專票是嗎?人工工資也是不能抵扣的對嗎
是啊,普票是沒有進項的 不能抵扣啊,員工又沒有給你開專票的