你好,同學 你這里什么原因沒有做賬
6月份剛注冊的公司,稅務申請的是小規模納稅人,7月份稅務開始,可是7月,8月,9月都沒有收入,但是這幾個月都有費用產生,所以想咨詢一下老師,這樣的情況9月份要申報企業所得稅,增值稅怎么辦?要怎么申報,還有就是這個費用怎么走賬呢?還請老師幫忙處理一下呢,謝謝了,老師
我公司為一般納稅人,以維修為主要營業收入,情況是這樣的,我單位維修完后,有的已經開發票,有的沒有,我是做內帳的,領導要求將沒開票的也掛在帳上,所以將主營業務收入分為已開和未來兩類,例如,6月已經將已開和未開掛上賬,為了避免虛增收入,6月未開票的在7月開出,我在做7月的報表時將6月的未開的做了紅字沖減,這樣就影響了7月的主營收入?,我用的是金蝶軟件,那本年的主營業務收入會不會有影響?
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發票。因為之前聽說沒有確認營業收入就沒有營業成本,所以我們第二季度企業所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業成本里,導致第三季度的企業所得稅申報營業成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯系稅務更改第二季度企業所得稅申報表嗎?謝謝!
請教一下,帳面上,之前的月份已經交稅和結賬,現在發現1到6月份有一個科目用錯了,本應是,應付賬款寫成了應收賬款,借貸方沒有用錯,這樣情況要怎么樣處理
請教一下老師,這個季度的企業所得稅已經申報成功,但是外帳沒有將7月9月這兩個月有開票的收入和銷售的做賬務處理,這樣的情況要怎么樣處理
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
因為這個外帳的公司直接的給做了帳,沒有問企業的負責人,開始是不讓他家做的,最后我這邊做補做7.8.9月份的帳,準備報企業所得的時候才發現已經申報成功了,前面的收入成本全都是0
對放就這樣申報了
實際上是有開發票,有進項,銷項的
你這里利潤表,你這里是按會計口徑的處理,有差異正常的
那帳目處理下個月補錄可以吧,這個先按照他這個申報
可以的,不影響的哈