小規(guī)模納。小規(guī)模納稅人現(xiàn)在優(yōu)惠。小規(guī)模納稅人現(xiàn)在優(yōu)惠稅率3%。
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 收的電梯廣告收λ征收率?
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 電梯內(nèi)貼的廣告收入征收率是1%?還是5%?謝謝
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 電梯廣告收λ征收率?謝謝
#提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 收業(yè)主物業(yè)費 電費 這些收λ 季報時符合差額征收 嗎?謝謝
# 提問 #電梯廣告征收率?小規(guī)模
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務(wù)費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
電梯廣告收入征收率
您好 電梯廣告征收率3%。
您好,不對,看錯了,電梯廣告的征收率應(yīng)該是5%。這個是按不動產(chǎn)征收的。
現(xiàn)在都1% 按1%行不?
原來,3%征收率的現(xiàn)在是1%。5%稅率沒有變化。