你好; 物業(yè)費和電費都不可以差額的; 水費 是可以差額
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司收業(yè)主電費應是差額納稅?還是售電納稅?及分錄?謝謝
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 收業(yè)主電費怎么λ帳?怎么交稅?
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 電梯廣告收λ征收率?謝謝
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 收業(yè)主電費 季報差額交增值稅行不?
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 不收業(yè)主水費 只收業(yè)主二次供水的費用 請問這個收λ怎么交增值稅?怎么做收時和交時的分錄?謝謝
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?