1%的在第一欄和第三欄里面填寫, 5%的在第四欄和第六欄里面填寫。 不征稅的,這個是免稅的還是預付卡的。
請問老師,我是小規模納稅人,本季度開了6萬的普票8萬的專票(稅率都是1%),現在我申報增值稅,具體怎么填?謝謝!
增值稅申報問題:企業是小規模納稅人,本季度開了普票(都是普票):1%的開了11萬多,5%開了9萬多,不征稅發票開了100萬,請問現在要報增值稅,要怎么申報呀?
小規模納稅人,二季度開了100萬發票,10月申報納稅,11月紅沖,然后重新開了90萬,請問增值稅怎么申報?報負數嗎
請問小規模納稅人,如果增值稅普票開了30萬,增值稅專票開了20萬,季度報增值稅的時候,按多錢報稅呢,小規模納稅人不是一季度45萬以內免稅嘛
老師,你好,請問一下第4季度普票開了10萬多,專票代開5萬多,小規模納稅人增值稅申報表要怎么填寫
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
免稅的-屬于項目申報補助
免稅的在其他免稅銷售額里面填寫。
是不是這樣子的,這個表對不對?
好,這樣填寫是正確的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。