你好,做繳納分錄 然后去稅局申請(qǐng)退稅
我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師,我公司招聘了退役士兵有免稅,深圳一年有9000,一個(gè)季度是2250,我現(xiàn)在報(bào)增值稅,請(qǐng)問附加稅計(jì)稅額是減去這個(gè)2250后的金額嗎?
我們公司聘用了退役軍人,每年可以抵稅9000元現(xiàn)在我填報(bào)納稅表時(shí)填寫了減免額,增值稅已經(jīng)減免但是附加稅沒有自動(dòng)減免,請(qǐng)問這個(gè)怎么弄
老師,我們公司有招聘失業(yè)半年以上人員扣減增值稅1300元,在“增值稅減免申報(bào)表”里已經(jīng)填寫了,現(xiàn)在我在申報(bào)附加稅表,其中“增值稅限額減免金額”欄應(yīng)該有1300元金額的,計(jì)算附加稅的計(jì)稅依據(jù)要把這減免的130000元加上的,但是系統(tǒng)沒有生成這1300元,也無法手動(dòng)輸入為什么呢?
老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報(bào)了,附加稅沒有按減免后的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)稅局要我們申請(qǐng)附加稅退稅,怎么操作呢?比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來申報(bào)增值稅,但是附加稅還是按照1000來報(bào),這個(gè)不需要更正申報(bào)退稅嗎
貨源地是佛山的 報(bào)關(guān)單寫了中山,退稅有影響嗎 ? 可以修改報(bào)關(guān)單嗎?
老師請(qǐng)問下,工資表和銀行回單怎樣快速的核對(duì)?
老師,這道題目能給我寫下完整的分錄嗎
老師,請(qǐng)教下,就是我們單位從公賬轉(zhuǎn)了兩筆款出去給別的公司,作為投資款,工商這塊是沒有做股權(quán)占股的,只是私下的簽了個(gè)合作協(xié)議,現(xiàn)在這筆款投資失敗了,虧掉了,也不會(huì)再轉(zhuǎn)回來給我們了,我們?cè)趺醋鲑~呢
請(qǐng)問外貿(mào)公司退稅的時(shí)候提早勾選可以的嗎?實(shí)際出口在2月,1月已勾選進(jìn)項(xiàng),有影響嗎?
營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅是什么意思?
你好,我不明白這里會(huì)計(jì)做賬扣了5萬,可是稅法要求扣300萬,這么說來會(huì)計(jì)少扣295萬,那不是加回來295萬嗎?可是為什么納稅調(diào)減金額那欄要寫295萬?沒明白這里的納稅調(diào)減金額欄
老師好,因產(chǎn)品質(zhì)量問題被客戶罰款,這筆罰款我們找了供應(yīng)商索賠,收到這筆索賠時(shí)如何記賬
老師,公司,小規(guī)模納稅人,按經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)稅的,之前都申報(bào)過,現(xiàn)在有未分配利潤(rùn),想注銷要怎么處理
老師,我們同事去稅務(wù)局代開房租發(fā)票,稅金是他自己繳納的,然后他回來做了費(fèi)用報(bào)銷,再報(bào)銷給他,我這個(gè)應(yīng)該咋做賬呀,拿的完稅憑證報(bào)銷