你好 ;? ?你是不是忘記做結轉了 ;? ? ?你之前怎么掛的分錄??
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
您好,老師。請問,小規模納稅人 含稅收入里的增值稅是不是銷售商品,提供勞務收的現金流? 財務軟件這里不能自己分配現金流需要手工分配,所以不知道這個增值稅到底屬不屬于銷售商品,提供勞務的現金流。
小規模納稅人現金流量表中的(銷售商品提供勞務收到的現金數為負數),這個負數正好是未達起征點免征的增值稅稅額,這個要怎么調整會計分錄?
你好,老師。月度現金流量表中銷售商品、提供勞務收到的現金,取數是收入和增值稅銷項稅額本年累計數等,這個增值稅銷項稅本年累計每月都加進去,到年度現金流量表時不是就重復了(按1-12月的相加)?
九月份收到好多進項發票,計入借庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應付賬款。沒有銷售出去,沒有認證,后面這個會計分錄要怎么弄?目前看資產負債表里出現應交稅費負數。這個負數就是未認證的進項稅吧?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
結轉怎么做?
你好 ;? ? 現在借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入? ?
可是我看了現金流量表里的編輯公式里沒有營業外收入那項,所以做了結轉結果也還是那樣,有其他業務收入這項,我是不是要把編輯公式里增加一項營業外收入的數據?
?你好 ;? ? ?結轉的分錄 。? 這個是不走你們的流量表的?
那我做了結轉后,現金流量表里第一項是負數正常嗎?而且這個數還正好就是免征的增值稅額。
你好 ;? 是的。 正常結轉就行了。? ??
這個數是負數是不是因為這個現金流量表的公式里第一項銷項稅額的原因?
你好 ;? ? 你們這個本身就是 銷項稅貸方產生了 余額? ;是的?
因為是小規模納稅人,我是不是要把這個公式里的第一項改成應交稅費-應交增值稅這個?
因為是小規模納稅人,我是不是要把這個公式里的第一項改成應交稅費-應交增值稅這個?
你好 ;? ? ?是的。 你本身就只有? ?二級科目的。銷項稅是一般納稅人科目的。 你可以改下的?