你好??是可以直接做價稅合計的發票金額 勾選時點勾選不抵扣
老師? 一般納稅人采用簡易征收的企業,無法抵扣進項稅額,如果該企業收到增值稅專用發票,是否需要發票認證再做進項轉出?還是可以不做認證,直接按價稅合計金額直接進入成本或者費用中?
老師,我們公司收到一張白酒的專票,白酒過節送禮了,因為白酒票抵扣后,要做進項稅額轉出,我可以在這個界面,選擇不抵扣發票勾選嗎?然后直接寫分錄借管理費用~招待費價稅合計金額 貸銀行存款 可以嗎
請問下一般納稅人收到餐飲費,住宿費專票必須單獨做進項稅分錄然后再轉出嗎?還是可以直接做價稅合計的發票金額?
小規模納稅人主營業務成本收到發票,做分錄的時候需要單獨列出借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)嗎?還是直接價稅合計
小規模期間成本發票沒有開回來,升為一般納稅人后對方只能開專票給我們,收到發票后可以不抵扣稅額,直接價稅合計計入成本嗎,還是先進項稅額轉出,然后再把進項稅額部分做到成本里面去
累計超過36000元,為什么會有2520的速算扣除數
外經證我開了一次,總是未報驗,我又去提交了一次,我開票只開一次,這個沒問題吧?
稅控盤丟失會罰款嗎,一般會罰多少錢
老師,我想問一下上個季度沒有錢交企業所得稅暫估了成本,本月收到部分發票沖減暫估成本后按實際的價和稅正常入賬后影響損益的是進項稅,這樣正確嗎?
老師,我們公司有外派人員去外地辦事點,讓那邊機構買的社保,機構開的勞務派遣服務費,這個有個是對方收的手續費,有個是幫我們員工交的社保,分別入哪個科目
采購方發原材料給加工方進行加工處理。合同上的單價是多少元一工時,加工方該如何給采購方開票發票明細
專利權價值410萬,0轉讓給投資公司。印花稅,產權轉移數據的計稅依據是什么?稅率是多少,是雙方都要繳納,還是?
老師,專管員要求上一年度費用發票增值稅進項轉出,那轉出的進項稅和滯納金銀行扣款的時候怎么做分錄?我們公司沒有以前年度損益調整這個科目
老師好,問一下小規模納稅人,報廢固定資產取得收入,開具的普票稅率是1%嗎
小規模公司,主營業務是賣辦公耗材跟打印機電腦維修,我每次只開票出去,因為是小規模, 可以不用進項票嗎?也就是說我去進貨,在供應商那兒買耗材我可以不用要他開票不?因為反正取得了票也不能抵扣,季度銷售30萬內免增值稅
好的,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!