你好,個人所得稅申報錯誤,可以去做更正申報的
老師,我公司前期的報表數(shù)據(jù)都是錯誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報時選了非小微企業(yè),但實際是屬于的,在申報9月所得稅時還能更正嗎?
老師,請問上上月因個人所得稅申報錯誤,更正后這個月個人所得稅產(chǎn)生的退費怎么做分錄?
老師你好,社保基數(shù)可以改嗎?上個月新入職的,基數(shù)填錯了,這個月還沒申報,申報前能修改嗎?
老師你好,上期我公司個人所得稅申報錯誤,這個月還能改正嗎
單位個稅這個月發(fā)現(xiàn)上個月的報表報錯了,正確和錯誤的都是零申報,現(xiàn)在還能修改嗎,怎么改法?
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發(fā)票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設(shè)計費20000元,是先做預(yù)付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內(nèi)?
老師,紅沖發(fā)票時當(dāng)月有了可退增值稅稅額,掛在應(yīng)交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現(xiàn)在客戶退貨要開紅字發(fā)票,但本月沒有銷賬,會導(dǎo)致本月銷項為負(fù)數(shù),請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應(yīng)商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預(yù)付款的時候,付到A抬頭上了,現(xiàn)在要開發(fā)票了,能用B抬頭開的發(fā)票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
已經(jīng)扣稅,實際不扣稅呢
你好,個人所得稅申報錯誤,可以去做更正申報的 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
稅款退回嗎
你好,已經(jīng)扣稅,實際不扣稅,這種情況多交的稅款可以退回?
在哪里重新申報呢
你好,提供一份正確的申報表,去稅局大廳做更正申報?