1.借在建工程4000 應交稅費520 貸銀行存款4520 2.借在建工程140 貸原材料40 應付職工薪酬100 3.借固定資產4140 貸在建工程4140 4.借資產減值損失4140-800-3160? 固定資產減值損失180 5.借在建工程2770? 累計折舊800%2B390?固定資產減值損失180 貸固定資產4140 6.借在建工程112%2B160 貸銀行存款160 應付職工薪酬112 7.借固定資產2770%2B112%2B160? 貸在建工程2770%2B112%2B160
甲股份有限公司(甲工司,屬于增值稅一般納稅人。甲公司2×17年至2×19年與固定資產有關的業務資料如下:(1)2×17年12月1日,甲公司購入一條需要安裝的生產線,取得的增值稅專用發票上注明的生產線價款為1030萬元,增值稅稅額為133.9萬元;發生保險費4萬元,款項均以銀行存款支付;沒有發生其他相關稅費。(2)2×17年12月1日,甲公司開始以自營方式安裝該生產線。安裝期間領用生產用原材料實際成本為11.8萬元,發生安裝工人工資5萬元,沒有發生其他相關稅費。該原材料未計提存貨跌價準備。(3)2×17年12月31日,該生產線達到預定可使用狀態,當日投入使用。該生產線預計使用年限為5年,預計凈殘值為6.8萬元,采用年數總和法計提折舊。(4)2×18年12月31日,甲公司在對該生產線進行檢查時發現其已經發生減值。甲公司預計該生產線未來4年現金流量的現值為558.8萬元;該生產線的公允價值減去處置費用后的凈額為500萬元。該生產線的預計尚可使用年限為4年,預計凈殘值為8.8萬元,改為采用年限平均法計提折舊。(4)計算2×18年度該生產線計提的折舊額。答案原值減凈值乘5初15,求分析怎么來的
1、甲公司為增值稅一般納稅人,存貨和機器設備適用的增值稅稅率為16%。甲公司20×4年至20×5年與固定資產有關的業務資料如下: (3)20×4年12月31日,該生產線達到預定可使用狀態,當日投入使用。該生產線預計使用年限為10年,預計凈殘值為150萬元,采用年限平均法計提折舊。 (4)20×8年6月30日,甲公司將該生產線出售給乙公司,售價為1200萬元(不含增值稅),在處置過程中,發生清理費用6萬元。
甲公司屬于增值稅一般納稅人。甲公司2×20年至2×22年與固定資產有關的業務資料如下: (3)2×20年12月31日,該生產線達到預定可使用狀態,當日投入使用。該生產線預計使用年限為5年,預計凈殘值為140萬元,采用年限平均法計提折舊。 (4)2×21年12月31日,甲公司在對該生產線進行檢查時發現其已經發生減值。 甲公司預計該生產線未來4年現金流量的現值為3000萬元;該生產線的公允價值減去處置費用后的凈額為3160萬元。甲公司對該生產線計提減值準備后,該生產線的預計尚可使用年限為4年,預計凈殘值為40萬元,仍采用年限平均法計提折舊。
2×20年12月31日,甲公司在對該生產線進行檢查時發現其已經發生減值,甲公司預計該生產線未來4年現金流量的現值為1500萬元,該生廣線的公允價值減去處置費用后的凈額為1580萬元。甲公司對該生產線計提減值準備后,該生產線的預計尚可使用年限為4年,預計凈殘值為20萬元,仍采用直線法提折舊。
甲股份有限公司屬于增值稅一般納稅人。甲公司2019年至2021年與固定資產有關甲股份有限公司的業務資料如下:的業務資料如下(1)2019年12月1日,甲公司購入一條需要安裝的生產線,取得增值稅專用發票上(1)2019年12注明的價款2000萬元,增值稅稅額為260萬元,款項均已銀行存款支付。注明的價款2000(2)2019年12月1日,甲公司開始自營方式安裝該生產線。安裝期間領用生產用原(2)2019年1材料實際成本20萬元,材料購進時的增值稅為2.6萬元,發生安裝工人工資50萬元。材料實際成本20(3)2019年12月31日,該生產線達到預計可使用狀態,當日投入使用。預計使用(3)2019年12年限5年,預計凈殘值70萬萬,采用年限平均法折舊。年限5年,預計(4)2020年12月31日,甲公司在對該生產線進行檢查時發現其已經發生減值,生(4)2020年1產線可收回金額1580萬元。甲公司對其計提減值準備后,該生產線預計尚可使用年產線可收回金額限4年,預計凈殘值20萬元,仍采用年限平均法折舊。限4年,預計凈(5)202
我公司名下無車,業務員跑業務私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業企業,廠房已經建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經在廠房正常辦公半年多了,目前發生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應該計入什么費用?
2024年固定資產清理了一部分,(清理完的這部分固定資產累計折舊的余額是0)導致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業所得稅,財務報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農牧業公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務費,農民工不配合開勞務發票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產,可以不入賬嗎
項目上勞務人員工資計提和發放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊