你好,上個月你就應該要掛賬的,所以應該是借管理費用,貸其他應付款
老師,我9月的電費因為沒有收到發票分錄是借管理費用貸銀行存款,這個月收到專用發票了怎么寫分錄。謝謝
公司預付了兩個月的房租未收到票,可以在這個月暫估這兩個月的費用嗎?付款時分錄:借預付賬款,貸銀行存款。然后再做個分錄:借管理費用-暫估款 貸:預付賬款這樣可以嗎
老師好,公司上個月預付了10月的餐費,這個月收到了發票,請問怎么寫分錄啊?可以寫:借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
老師好,上個月公戶打款付了一家咨詢公司一千元,發票已經收到了。我這個月可以直接寫 借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 嗎?咨詢的費用
提問:老師,上個月交了電話費,做了借:應付賬款,貸:銀行存款;這個月收到發票了,是不是可以結轉,借:管理費用,貸:應付賬款。
你好,老師,收到代扣代繳個稅手續費,應該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時為2100小時,經計算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計算該產品的直接人工單位標準成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產品的直接人工單位標準成本=直接人工標準成本/實際產量=1000/500=20元/件 老師,這個題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個體工商戶核定的是查賬征收可以申請改為核定征收嗎?
老師軟件里開票預覽是電子票,電子票就是數電票么?
白酒銷售公司活動抽獎送經銷商一臺車(所有權) 價值20萬 這種怎么進行賬務和稅務處理
企業購買購物卡來送贈送客戶,企業需視同銷售繳納企業所得稅、增值稅嗎
公司是外貿企業,有個首單退稅,稅務局說刨去退稅款四單都是虧損,不給通過,那么企業利潤是不能包括退稅款的嗎,有相關財稅文獻嗎
我問一下,那個購買的冷庫設備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報表怎么編制
老師您好,股東往對公戶轉款,應該是轉投資款,掛錯科目掛在其他應付科目,現在還可以改過來不
上個月老板已經公對公打給餐廳了,這個月開的發票過來。因為他直接就打款了,這個月去拉單子才看到。老師我9月應該怎么寫啊?
9月借其他應付款,貸銀行存款
那10月的時候怎么寫啊?發票開的就是10月的
10月借管理費用,貸其他應付款
老師,這筆錢計入其他應付款,在貸方不是又表示增加了嗎?但是9月已經付出去了啊
你先看清楚哦,9月份賬務處理在借方,10月份在貸方,沖抵了
老師你好,剛問了老板,他9月付的是7、8、9 三個月的餐費,10月開的發票給我們。還是按照您剛才寫的分錄去沖抵嗎?
是的,按照那個分錄去沖抵