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老師好,公司上個月預付了10月的餐費,這個月收到了發票,請問怎么寫分錄啊?可以寫:借:管理費用 貸:銀行存款嗎?

2021-10-18 14:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-18 14:43

你好,上個月你就應該要掛賬的,所以應該是借管理費用,貸其他應付款

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快賬用戶1561 追問 2021-10-18 14:55

上個月老板已經公對公打給餐廳了,這個月開的發票過來。因為他直接就打款了,這個月去拉單子才看到。老師我9月應該怎么寫啊?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 14:56

9月借其他應付款,貸銀行存款

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快賬用戶1561 追問 2021-10-18 14:57

那10月的時候怎么寫啊?發票開的就是10月的

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齊紅老師 解答 2021-10-18 14:57

10月借管理費用,貸其他應付款

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快賬用戶1561 追問 2021-10-18 14:58

老師,這筆錢計入其他應付款,在貸方不是又表示增加了嗎?但是9月已經付出去了啊

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齊紅老師 解答 2021-10-18 15:00

你先看清楚哦,9月份賬務處理在借方,10月份在貸方,沖抵了

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快賬用戶1561 追問 2021-10-18 15:07

老師你好,剛問了老板,他9月付的是7、8、9 三個月的餐費,10月開的發票給我們。還是按照您剛才寫的分錄去沖抵嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 15:29

是的,按照那個分錄去沖抵

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你好,上個月你就應該要掛賬的,所以應該是借管理費用,貸其他應付款
2021-10-18
第一個分錄可以的。
2022-01-11
是的,是這樣賬務處理的
2020-12-30
你好,需要把上個月的費用分錄紅沖,然后根據發票情況做 費用分錄
2021-06-03
你好這樣做可以的
2021-07-14
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