開(kāi)5000萬(wàn)13%的發(fā)票,收到4500萬(wàn)13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 增值稅=(5000-4500)*0.13=65,附加稅費(fèi)=65*0.12=7.8 所得稅=100*0.05%2B200*0.1=25
目前是小微企業(yè),如果把利潤(rùn)控制在300萬(wàn)以內(nèi),開(kāi)5000萬(wàn)13%的發(fā)票,收到4500萬(wàn)13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交多少稅,增值稅,附加稅,所得稅等等
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)是小微企業(yè),未取得符合稅法要求的憑證要進(jìn)行納稅調(diào)增,利潤(rùn)在100萬(wàn)以內(nèi)所得稅是按2.5%的稅率計(jì)算,那目前有筆費(fèi)用4500,不要發(fā)票是2250,要發(fā)票是3600,我計(jì)算納稅調(diào)增是按2.5%算,還是25%呢。如果按25%計(jì)算,等于調(diào)增1687.5,3600-2250=1350,差異小于不開(kāi)票的,等于還是需要發(fā)票劃算。如果是2.5%,差異更大,是這么理解么
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票300多萬(wàn),運(yùn)費(fèi)發(fā)票,稅率9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在如果稅局查到,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補(bǔ)企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅?
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票300多萬(wàn),運(yùn)費(fèi)發(fā)票,稅率9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在如果稅局查到,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補(bǔ)企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問(wèn)題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動(dòng)流入可能為負(fù)數(shù)嗎
個(gè)體工商戶開(kāi)具1稅點(diǎn)專票,對(duì)方一般納稅人可以抵扣1稅點(diǎn)嘛?這樣個(gè)體工商戶需要繳納什么稅費(fèi)?
老師好~咨詢下:公司裝修產(chǎn)生的一系列費(fèi)用,一般計(jì)入什么科目?
總公司不是小微企業(yè),稅費(fèi)這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質(zhì),這樣是注冊(cè)子公司還是分公司稅費(fèi)是不受總公司影響?
資產(chǎn)不超5000萬(wàn)享受小微企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)剛成立,固定資產(chǎn)是1億,企業(yè)一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業(yè)
廣東個(gè)體戶去年申報(bào)了五個(gè)月的社保,一直無(wú)錢(qián)繳在產(chǎn)生滯納金,確實(shí)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)困難,有沒(méi)有可以撤銷的或去前臺(tái)核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻(xiàn)?息稅前利潤(rùn)