你好,是的,是這么做的,如果是他個(gè)人預(yù)支的話,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
外購產(chǎn)品用于集體福利,要計(jì)提嗎?比如公司買月餅和水果發(fā)放給員工做中秋福利。那么做賬:1、借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 2、借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。用第一種還是第二種方法呢
老師,單位要雇傭做飯阿姨,支款買菜什么的我需要怎么做賬呢,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸:銀行存款,然后在分配至管理和制造費(fèi)用嗎?那如果先支款,也是這么做賬嗎?
分公司賬戶沒錢,需要像總部借錢支付員工6月份產(chǎn)生的工會(huì)費(fèi),6月已經(jīng)計(jì)提,借銷售費(fèi)用200 貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)費(fèi)200 也是需要扣員工個(gè)人繳納部分50,企業(yè)繳納部分是200,這個(gè)錢需要先從總部借過來,然后支付給總部工會(huì)費(fèi)總和250元,請問會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款總部 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費(fèi) 這些之前都做過工資計(jì)提和支付會(huì)寫,那工會(huì)費(fèi)怎么寫支付的分錄, 老師
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉(zhuǎn)給楊蘭分錄做的,借:其他應(yīng)收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款楊蘭 這個(gè)應(yīng)付職工薪酬起什么作用呀老師為什么一定要過渡應(yīng)付職工薪酬呀
老師,上年度有些員工福利費(fèi)做賬是這樣做的, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸銀行存款 那么在匯算清繳的時(shí)候需要第一項(xiàng)工資薪金支出包括這個(gè)福利費(fèi)嗎
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
那預(yù)支以后,月底怎么沖掉啊
借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)貸、其他應(yīng)收款。
月末借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、制造費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。