同學你好!一般納稅人銷售貨物? ?涉及增值稅/附加稅/印花稅的哦
一般納稅人銷售貨物不加價怎么開發票?需要交哪些稅?
一般納稅人銷售貨物要交哪些稅?大題多少稅點急,謝謝,企業定價
1,一般納稅人購進和銷售農產品(大豆)的進項稅和銷項稅分別是多少?2,如果購進和銷售的價格一樣,企業是否不用交增值稅和企業所得稅?謝謝!
您好,老師,建筑企業一般納稅人的稅率是多少?分別都要交哪些稅?比例是多少?謝謝老師
各位老師大家好,30萬元,一般納稅人,企業所得稅交多少呢,請老師們指點一下,謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
合計大題多少稅點,老師
合定價的,謝謝
急,老師,謝謝
增值稅稅率? ? 13% 附加稅? ? 在增值稅基礎上計算? ? ?12% 印花稅? ?萬分之三
不算企業所得稅嗎?
企業所得稅? ?不是直接在收入的基礎上計算的啊? ? 這個是要考慮成本等? ?計算應納稅所得額的
就是說,企業銷售自產的貨物定價,是不考慮企業所得稅的是吧?謝謝老師了
是的呀? ?這個是直接稅? 不是間接稅的