1.進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是9% 2.一樣的話是不交增值稅和所得稅
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元,另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的包裝費(fèi)收入5.85萬元。, ②銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元。 ③將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為30萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。 ④購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元。 ⑤向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價(jià)25萬元。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 求: 1.計(jì)算該企業(yè)2019年11月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。(11分) 2.上述業(yè)務(wù)⑤中將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利,該進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?如果不能抵扣,還有哪些情形不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?(4分)
1、某生產(chǎn)企業(yè),1月份購進(jìn)A原材料20萬元,銷售甲產(chǎn)品取得銷售收入10萬元,增值稅率為17%,請回答以下問題:(1)1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額分別是多少?(2)1月份應(yīng)交增值稅額是多少?(3)如果2月份末購進(jìn)A原材料,銷售甲產(chǎn)品取得銷售收入30萬元,則2月份應(yīng)交增值稅額是多少?
1,一般納稅人購進(jìn)和銷售農(nóng)產(chǎn)品(大豆)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分別是多少?2,如果購進(jìn)和銷售的價(jià)格一樣,企業(yè)是否不用交增值稅和企業(yè)所得稅?謝謝!
四、計(jì)算題1.某小型商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):購進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額14790元;購進(jìn)農(nóng)民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價(jià)款30000元;銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額28900元;銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷售額40000元;購進(jìn)和銷售貨物支付運(yùn)費(fèi)取得專用發(fā)票2份,總金額7000元。取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月勾選確認(rèn)抵扣。求當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納增值稅。
一般納銳人企業(yè)有500萬的利潤,要交多少企業(yè)所得稅?銷項(xiàng)900萬,進(jìn)項(xiàng)400萬,增值稅和附加稅分別要交多少?
老師,工資沒有從公戶發(fā)過,代賬公司把工資走到其他應(yīng)付款老板,這樣合理嗎?
老師老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,公司注銷的時(shí)候?qū)嵤召Y本可以直接轉(zhuǎn)給老板,不需要再交稅吧
老師。注會(huì)報(bào)考 專科的會(huì)計(jì)專業(yè)在報(bào)名頁面上是選擇會(huì)計(jì)審計(jì)類——會(huì)計(jì)學(xué)嗎?
老師,把老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本,是不是還需要交個(gè)人所得稅啊
集團(tuán)內(nèi)股權(quán)無償劃轉(zhuǎn) C是B全資子公司,B是A全資子公司,A收回c,目前b盈余公積600,未分配利潤-15000,初始投資成本20000,會(huì)計(jì)處理?
問一下注冊資金實(shí)繳的問題,法人占股60% 另外一個(gè)股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個(gè)股東實(shí)繳呀
老師,那我們沒有從公戶發(fā)過工資,代賬公司把工資發(fā)放做到其他應(yīng)付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
想問下就是個(gè)體戶核定征收個(gè)稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是24萬,然后上個(gè)季度開超了開成了28萬應(yīng)該怎么交稅啊?還是按照24萬還是需要按照28萬啊?
老師,我有一個(gè)一般納稅人公司資產(chǎn)上還有一輛車,當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)已經(jīng)給了增值稅,現(xiàn)在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現(xiàn)在賣了10萬,這個(gè)增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發(fā)過工資,他們做賬是不是把工資發(fā)放這快做到貸其他應(yīng)付款老板了