同學(xué)你好!是的? 這20萬(wàn)元? ? 20年不能抵扣的? ?要到21年抵扣哦
計(jì)提100萬(wàn)工資,實(shí)際只有發(fā)50萬(wàn),還有20萬(wàn)是次年匯算清繳后才發(fā)的,那這20萬(wàn)是放21年抵嗎?
22年計(jì)提工資30萬(wàn),實(shí)際發(fā)放20萬(wàn),23年又發(fā)了22年未發(fā)工資6萬(wàn),在做匯算清繳時(shí),實(shí)際發(fā)生額是按20萬(wàn)填報(bào)還是按26萬(wàn)填報(bào)?
老師,您好,22年匯算清繳,工資薪金貸方是100萬(wàn),借方是120萬(wàn),其中有20萬(wàn)是發(fā)放21年未發(fā)放的,那么稅收金額是多少?
老師我們23年計(jì)提工資年終獎(jiǎng)100萬(wàn),實(shí)際只發(fā)放了50萬(wàn),那我今年24年匯算審計(jì)都結(jié)束了,6月是不是要沖銷23年計(jì)提的費(fèi)用100萬(wàn),入以前年度損益調(diào)整,然后計(jì)提50萬(wàn)23年度的計(jì)提,然后24年度發(fā)放實(shí)際發(fā)放
老師我工資薪金實(shí)際發(fā)生30萬(wàn),計(jì)提50萬(wàn),20萬(wàn)計(jì)提工資2025年發(fā)放了,那我匯算,實(shí)際發(fā)生額是填寫多少
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開(kāi)票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)都是邏輯關(guān)系對(duì)不上的,需要調(diào)利潤(rùn)表嗎。還是不用調(diào),對(duì)不上就對(duì)不起
老師無(wú)票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開(kāi)發(fā)票了,有些沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,,這樣的無(wú)票的收入怎么付原始憑證啊
一般納稅人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)多少稅率
這個(gè)的話 建筑勞務(wù)? 是9%的 一次問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哦? 其他問(wèn)題? 要重新提問(wèn)的