?您好,會(huì)計(jì)分錄如下 1、借:應(yīng)收賬款22600; ?貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 ?貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)2600 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000 2、收到貨款 借:銀行存款22148 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用452 貸:應(yīng)收賬款22600 3、銷售商品給C,因題目未明確是否含稅,老師按含稅解答 借:應(yīng)收賬款17000 貸:主營業(yè)務(wù)收入15044.25 貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)1955.75
、應(yīng)收賬款的日常核算 (1)順豐公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,2×20年3月2日,向A公司賒銷甲商品100件,每件標(biāo)價(jià)220元,實(shí)際售價(jià)200元(售價(jià)中不含增值稅額),已開增值稅專用發(fā)票。商品已交付A公司。代墊A公司運(yùn)雜費(fèi)2000元(不參與折扣計(jì)算)?,F(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30. (2)2×20年3月10日,收到A公司3月2日所購商品貨款并存入銀行。 (3)2x20年3月23日向C公司出售產(chǎn)品100件,總計(jì)價(jià)款2萬元,按規(guī)定給予15%的商業(yè)折扣,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。要求:應(yīng)收賬款的日常核算,編制會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅)。A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,符合銷售收入實(shí)現(xiàn)條件,購貨方于9月9日付款。(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)
49.10月17日收到10月12日向B公司賒銷的100件A商品的相關(guān)款項(xiàng),其中每件標(biāo)價(jià)200元,實(shí)際單位售價(jià)180元,售價(jià)中不含增值稅稅額,已開具增值稅專用發(fā)票。商品已交付,代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元?,F(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30".假定現(xiàn)金折扣不考慮增值稅因素。
1.甲企業(yè)2019年3月1日,向A公司賒銷商品100件,每件原價(jià)1000元,由于是批量銷售,甲企業(yè)同意給A公司20%的商業(yè)折扣,增值稅率為13%,現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20N/30(不考慮增值稅);A公司3月9日支付了全部款項(xiàng)。要求:做出確認(rèn)收入和收款的相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,符合銷售收入實(shí)現(xiàn)條件,購貨方于9月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不慮增值稅。
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
謝謝您的解答
嗯嗯,不客氣,滿意請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)