你好,現在發票到嗎?到了金額是多少?
老師,小規模納稅人。上個季度做了一筆暫估入庫,借庫存商品45500,貸應付賬款-暫估預付款45500,借主營業務成本45500貸庫存商品45500。這樣的業務這個季度怎么做了?是要調出來嗎?
9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 結轉時:借主營業務成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
銷售型企業。老師季度末成本不夠,做暫估。。。借庫存商品-暫估入庫 貸:應付賬款 在結轉成本的時候,借主營業務成本二級科目是什么?
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結轉了成本 現在收到票后,沖賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應付賬款 沖成成本結轉:借:庫存商品 貸:主營業務成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
上個月做了暫估成本 借:庫存商品 貸:應付賬款—暫估入庫 借:主營業務成本 貸:庫存商品 今個月怎么沖回來呢?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級為查賬征收的個體戶,如果只申報了一季度的工資薪金,沒有開房租水電發票,注銷時要補齊嗎?
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
到了一萬多。上季度還有發票開重這個季度沖紅的。
第一季度有一筆其他應收款兩萬,第二季度只收到一張兩百多的發票,當時做了一筆借庫存商品貸其他應收款,這季度到了一萬多票,是不是應該也先做借庫存商品貸其他應收款?
然后有收入的時候做一筆借主營業務成本貸庫存商品,是這樣嗎?
沒到全嗎 借應付帳款貸庫存商品1萬 借庫存商品借主營業務成本-1萬 借庫存商品貸應付帳款 借主營業務成本貸庫存商品1
沒到全。前面兩個分錄沒看懂
紅沖暫估和沖暫估的成本
紅沖暫估的可不可以全沖掉再重新做賬?
你好 沒必要 你的主營業務成本就出現負數
我先做一筆借庫存商品貸其他應收款把之前還差的其他應收款沖掉,然后再做一筆借應付賬款一萬貸庫存商品一萬,借庫存商品一萬貸主營業務成本一萬紅沖暫估這樣可以嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
問題2:有一項器材安裝的小工費用,每天現結一人150,像這樣的沒有發票怎么做賬?
借工程施工勞務費貸,銀行存款沒有發票正常做賬。如果是500以內的,正常給他申報勞務報酬, 對方給你開一個收據,備注好個人名字,身份證號,支出金額、支出項目可以抵扣所得稅。
500以內也要申報勞務報酬?如果不開收據是不是年底要調整不能抵稅?
你好 是的 是的 是的
只要收到款每筆都要做成本嗎?單個項目成本有時候我也不確定是多少?可不可以每月或者每季度根據收到的發票直接做一筆主營業務成本?(比如這個月支付一筆貨款,收到3筆款 支付貨款 借庫存商品貸庫存現金, 借主營業務成本貸庫存商品 3筆收款分別做 借銀行存款貸應收賬款
不好意思哈,老師,問題有點小兒科有點亂
零基礎,這幾個月沒時間看課程,頭腦又不太靈活,望諒解哈
你好,怎么還收到款?每筆都要做成本。收入和成本是對應的,只要你做了收入,就得做成本,這個成本需要看你具體發生的業務。借主營業務成本貸庫存商品,你必須做了收入才可以做